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本公司电力分割给其他公司 开销售票 分录怎么做 需要结转成本嘛 需要的成本怎么做

2022-02-26 09:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-26 09:07

你好 给别人开了销售发票的,需要做收入结转成本 单位不是主营这个的,借银行存款, 贷其他业务收入 应交税费应缴增值税 你们支付出去的,借其他业务成本, 贷银行存款。

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快账用户7928 追问 2022-02-26 09:13

结转成本为什么 贷银行存款。不是很理解

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齐红老师 解答 2022-02-26 09:14

你们支付出去的这个就是成本。

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快账用户7928 追问 2022-02-26 09:15

那对方收到票的分录是

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齐红老师 解答 2022-02-26 09:20

你好 借管理费用 进项 贷银行存款 办公用的 如果专票

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快账用户7928 追问 2022-02-26 09:29

那本企业收到电力票的进项需要对应进项转出嘛

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齐红老师 解答 2022-02-26 09:35

你好,办公用的不需要转出,如果是你们销售出去的,也不需要转出,可以抵扣。

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快账用户7928 追问 2022-02-26 09:39

是按收到电力发票总用量总金额 计入本企业成本 , 开电力销售票时 按分摊的电力用量和金额嘛?是这么操作

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齐红老师 解答 2022-02-26 09:42

对的 需要分开 企业用的按部门做 开出去的做成本

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快账用户7928 追问 2022-02-26 10:03

这笔分录区别之前的 是不是第一步直接计其他业务支出。不用结转成本 1、收到供电部电费发票 借:生产成本/制造费用-水电费 其他业务支出-转售水电费 (摊的其他公司用电量) 应交税费—应交增值税—进项税额 贷:银行存款(或应付账款、或其他应付款) 2、转售电,根据分摊的电费开发票 借:库存现金、银行存款(或应收账款、其他应收、或预收账款款) 贷:其他业务收入—转售水电费 (摊的其他公司用电量) 应交税费—应交增值税—销项税额

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齐红老师 解答 2022-02-26 10:04

你好,现在没有其他业务支出,其他业务成本,你把这个科目改一下,其他的是正确的。

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快账用户7928 追问 2022-02-26 10:17

我企业是能开电力票。对于有些企业不能开出电力票 那种情况 双方分录怎么做

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齐红老师 解答 2022-02-26 10:18

开不出来的,偶然业务允许你们自己开发票的,也可以开出来,要么就增加范围。

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你好 给别人开了销售发票的,需要做收入结转成本 单位不是主营这个的,借银行存款, 贷其他业务收入 应交税费应缴增值税 你们支付出去的,借其他业务成本, 贷银行存款。
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