你好,是可以的,这样是一种老会计才进行的账务处理的
老师,我们预付的款项可以登记到应付账款科目下面吗?
我想请教个问题 预付账款借方正数 应付账款贷方正数 科目转换借 应付 贷 预付 那预付账款借方负数 应付账款贷方负数 两个怎么科目怎么转换啊
老师,我有笔预付款我想用负数通过应付账款科目记账,可以吗?
请问老师,在科目汇总表里应付账款是负数,填写资产负债表时我可以填在正数填在预付账款里吗?还有应收账款也是这样,我填在预收正数?
老师您好,预收账款没有通过预收账款科目核算,而是通过应收账款。现在应收账款科目期末余额是负数可以吗?
老师好 公司需要给员工补缴2025年1月和2月的社保 但是当时发的现金,没有申报个税 所以无个税申报记录 这个怎么证明员工2025年1月2月已经在公司工作了呢
老师,现金流量表里面的经营活动产生的净额是负数可以申报上去吗?
请问员工辞退补偿怎么做分录
老师,我要开技术咨询的发票,那项目名称是信息技术服务,技术支持服务6%吗?还是项目名称技术服务,技术咨询服务,谢谢
法人变更需要什么资料和手续?
老师,加油费需要缴纳印花税吗
老师,我们有一个客户,实际业务是他们提拱材料我们给他加工,那我们开票是直接给他开加工费好呢还是他把原料给我们,他给我们开票 我们加工好之后又以销售开票的形式给客户 这两种方式哪个更好
注册公司时,房屋所有人是填写出租方,还是填写什么,出租房是物业公司
老师上午好,老师,我想问一下,我第二季度4至6月份的开的发票销售发票都做完账了,然后也税也报完了,刚才老板和我说6月份的发票开错了,合同也做错了,说要7月份冲红一下,但是我账做完了税也申报完了,这种情况我应该怎么怎么办呢?
什么是查账征收 什么是核定征收?
那你的意思是我新手最好不要这样进行账务处理 、
如果你是新手的话,建议你不要这样处理的,因为很容易账务处理出错的
我主要是想锻炼自己,逐步习惯往来账通过应付账款科目记账,方便核对
这个是可以的,你用负数来表示,到了期末的时候需要重分类。一些软件也提供了这个功能的
为什么要重分类啊?如果分怎么分
因为这样容易使报表使用者出现误解啊!比如说你的应收账款是负的100万,那么,报表使用者就会觉得很疑惑的
难道是把应付账款期末的余额负数,放到预付账款里吗?
明白了,谢谢。那就期末的时候调整资产负债表
是的,你的理解是正确的,在期末需要调整的