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老师,我有笔预付款我想用负数通过应付账款科目记账,可以吗?

2022-02-26 09:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-26 09:48

你好,是可以的,这样是一种老会计才进行的账务处理的

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快账用户4577 追问 2022-02-26 09:51

那你的意思是我新手最好不要这样进行账务处理 、

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齐红老师 解答 2022-02-26 09:51

如果你是新手的话,建议你不要这样处理的,因为很容易账务处理出错的

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快账用户4577 追问 2022-02-26 09:53

我主要是想锻炼自己,逐步习惯往来账通过应付账款科目记账,方便核对

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齐红老师 解答 2022-02-26 09:53

这个是可以的,你用负数来表示,到了期末的时候需要重分类。一些软件也提供了这个功能的

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快账用户4577 追问 2022-02-26 09:54

为什么要重分类啊?如果分怎么分

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齐红老师 解答 2022-02-26 09:55

因为这样容易使报表使用者出现误解啊!比如说你的应收账款是负的100万,那么,报表使用者就会觉得很疑惑的

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快账用户4577 追问 2022-02-26 09:56

难道是把应付账款期末的余额负数,放到预付账款里吗?

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快账用户4577 追问 2022-02-26 09:56

明白了,谢谢。那就期末的时候调整资产负债表

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齐红老师 解答 2022-02-26 09:57

是的,你的理解是正确的,在期末需要调整的

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相关问题讨论
你好,是可以的,这样是一种老会计才进行的账务处理的
2022-02-26
你好 ; 可以的。 你可以选择用应付账款或者预付账款 来做账 ;但是我建议你用一个科目即可 ;如果一开始用了预付账款 就一直用预付账款走账
2022-04-25
你好 可以通过应付账款核算 
2021-06-10
你好,可以的,操作没问题的。
2025-03-27
你好,没问题,这个是可以的。
2023-01-08
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