你好,政府会计中这两个科目是不可以为负数的,你现在你现在是负数,说明你花超了。这个建议你转入到2022年的初始数据里面
老师,请问不是财政拨款收入所支出的费用能计入业务活动费用吗?年末结转,资产负债表的本期盈余出现了负数,是不是与这个有关
老师接别人的账过来,是要按科目余额表录初始数据还是报表,现在我是按科目余额表录初始数据,期末结账后,利润表一样,但是发现资产负债表的年初数跟资产负债表的期末数有些科目数据一样,有些不一样,怎么处理
我2019年没有库存商品入库。只做了销售商品和结转销售成本。现在才发现没有暂估入库存商品。所以我资产负责表库存商品是负数。现在2021年我暂估一笔这库存商品负数那库存商品就不是负数了吗?可是我的资产负责表存货还有在产品是负数。我要怎么调整?因为我是建筑行业。我们设计工程施工科目劳务成本科目。存货里我们有原材料库存商品工程施工劳务成本。我要如何把存货和在产品调整成正数?存货和在产品是不能是负数的
老师好,我现在资金结存跟财政拨款结转都是负数,能2021年末调整吗?有些是年初数就负数下来的
电子税务局里我看前期财务报表报送的其他应付款年初数是负的,我的金蝶系统里年初和年末数也都是负的,因为往来账最好不要用负数体现,所以我在软件里设置重分类后其他应付的年末和年初数都跑到了其他应收的年末和年初,其他应付就没有数字了,那财务报表报送原本年初是负的,能改吗
印花税,买卖合同可以按照第三季度勾选的进项+销项不含税金额计税依据纳税吗?
老板不要求成本做的多细化,每次都是说每张发票是对应哪几个合同的,我们是小型生产企业,那成本这块怎么做才合适?
结账增值税必须附明细;月底计提工资和社保也建议附明细,这是规范账务处理和税务备查的基本要求,请问,这些都需要附什么样的明细?
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
对公借款,还对方公司借款时,需要填报销单吗?
对公支付服务费等,是填写报销单还是付款申请单?
公司收到一张大额普票,在电子税务局里能查到吗
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
齐老师,那直接转入的话2022年的期初数据又是负数,能在2021年12先把它调对吗?具体怎么操作?谢谢老师
齐老师?我不是啊! 你在期初的时候要把负数列过来的,这个跟你去年12月已经是没有关系了
不好意思老师,列过来的话到2022年底岂不是又负数?现在要换预算一体化做账,想把这些这些调对了再录入期初
不好意思老师,列过来的话到2022年底岂不是又负数?现在要换预算一体化做账,想把这些这些调对了再录入期初
那么你只能选择其他科目的数据,把你觉得合适的科目数据调整到这两个科目里面去的。但是你这个也是做的,不是说很完美的
谢谢老师的回答,有能有最完美的做法,呵呵
是的,因为你们花超了,这个方法相对来说就只能这样处理了,虽然并不是说非常的完美的