同学你好 期初数不能改

电子税务局里我看前期财务报表报送的其他应付款年初数是负的,我的金蝶系统里年初和年末数也都是负的,因为往来账最好不要用负数体现,所以我在软件里设置重分类后其他应付的年末和年初数都跑到了其他应收的年末和年初,其他应付就没有数字了,那财务报表报送原本年初是负的,能改吗
老师,我在今年2季度汇算清缴后因要补税修改了资产负债表里的应交税费和未分配利润的期初数,我现在是不是要到柜台上修改2季度财务报表,改为原来的数据,这样以后3-4季度就不用每次修改这两个科目的期初数据了?
你好!请问年中用金蝶建帐,得到的资产负债表与电子税务局上季度末的资产负债表应收账款和预付账款年初数不一样,金蝶的好像把这两个合并了,那我现在填制电子税务局的财务报表,需要手动修改,重分类变成和以前一样吗?
在财务年报里遇到了问题我看财务年报里有年初余额负债表可是利润表没有上年余额之前会计在8月份把前面的余额做平了之前是亏损的她把其他应付款做成了营业外收入,直接平了那我在年报里要手工输入利润表的期初数吗
老师,我现在遇到一个问题就是,22年会计把财务费用-利息,做成了应付股利。借银行。。。23年我换金蝶,负债表没有应付股利科目,于是调整为 借 应收股利,贷其他应付款-利息 ,这样负债表就显示有应付股利对上期初数了。那我现在23年1月更正前面的,1、借 财务费用-利息( 蓝色)贷 应收股利 (蓝色) 2、借其他应付款-利息,贷现金,就都平了……但是感觉这个财务费用放蓝色不妥,是不是不妥??可是放借方红色,感觉都冲不平应收股利
你好老师!税务要求26年5月补交24年的增值税,24年报表怎样修改,账务怎样处理
老师,固定资产原值5000,净值还有200,累计折旧4800,也没有卖,在库房也现在做固定资产清理,怎么做会计科目
请问老师,纳税申报表带章的,怎么下载?税务局下载 的没有带章
老师,有个房顶出租,纳税人名称是员工交的印花税,我们是驾校。这怎么做分录?
请问下餐饮行业购入的米面油应计入哪个科目
老师,劳务派遣公司月申报增值税附加税的话,点进去申报页面,它上面的税费正好是我计提的一致,这样可以直接提交申报吗?
老师公司的应收账款做进行了保理服务,嗯,是无追索权的保理服务,那我的应收账款是不是直接可以冲掉了?
老师,一般纳税人企业,这个月申报上月也就是4月的增值税,在勾选抵扣进项时,发现有个单位开成普通发票了,要求这个普通发票重开的日期是5月份的了,那我现在勾选抵扣进项能选择5月专票抵扣的吗?意思就是申报4月增值税,在勾选抵扣时能选择后面开来的专票吗?
单位社保年度缴费工资申报新缴费工资怎么填? 是干什么的
您好老师河北保定市高碑店那边个体户都是查账征收对吗,
可是重分类后期初数就跑到了其他应收的期初数这样也不行吗
期初数是不能改的 资产负债表往来科目不能是负数只能重分类 账上不调整
往来科目是负的所以要重分类,重分类后期初数也重分类了
同学你好 账上和科目余额表的并没有变化 只是资产负债表重分类