缴纳税款就是第一个分录。

延迟一点做账,比如打了1月银行回单知道缴纳增值税1万,在1月月末做 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税10000 贷:应交税费—未交增值税10000 银行回单这个做: 借:应交税费—未交增值税10000 贷:银行存款10000 这样冲平 那已交税金这个科目呢不是没用吗
你好,老师。小规模纳税人缴纳增值税和城建税的分录正确吗?借:应交税费—应交增值税 10000 贷:银行存款10000 借:主营业务成本10000 贷:应交税费—应交增值税10000
老师,小规模纳税人税率1%,销售服务,销售时借:应收账款10000 贷主营业务收入9900.99、贷:应交税费-应交增值税99.01。收到销售款项时借:银行存款10000 贷:应收账款9900.99和什么呀
1、甲公司为增值税小规模纳税人,本年7月购入原材料,材料销售方为增值税一般纳税人,开具给甲公司的增值税专用发票上注明价款10000元,增值税1300元,款项未付。对甲公司上述业务进行账务处理,正确的是( )。 A借:原材料10000 贷:应付账款10000 B借:原材料 10000 应交税费——应交增值税(进项税额)1300 贷:应付账款 11300 C借:原材料 10000 应交税费——应交增值税(进项税额)1300 贷:银行存款 11300 D借:原材料 11300 贷:应付账款 11300
增值税减免的会计分录怎么做?例如,本月收入10000 会计分录: 借:银行存款10000 贷:主营业务收入9900元 应交税费-应交增值税100元 而我又是小规模纳税人,我这个增值税应该怎么进行账务处理?
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
不需要写第二个成本,那个分录。
那如何体现成本费用
您好,具体是什么收入呢?先说一下收入情况然后看成。先说一下收入情况,然后砍成本。
电商平台销售商品收入
收入 借应收账款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税。 结转成本。 借主营业务成本,贷库存商品。
收入和结转成本的分录我知道,交纳的增值税怎么入成本,付出的钱总要作费用或成本吧
交的增值税没有转成本没有这一步。 如果你是符合小规模减免。如果你是符合小规模减免政策, 是借应交税费贷营业外收入。
交的增值税付出的钱不用体现成本费用?
不需要了。交的税款就是税款。
增值税是价外税,不是成本费用。
那利润不是了这部份钱吗
。缴纳的增值税不影响利润。
开增值税发票并没有提高销售价格,不影响利润吗
增值税不影响利润,增值税是价外费用。损益才影响利润。