你好,要把发票联和抵扣联给对方

我们开的发票对方已经抵扣了,我们这边已经做了销项负数了,请问要把发票联和抵扣联给对方吗?
请教老师,我们是购买方一般纳税人的发票我上2个月已经抵扣认证入账了,现在这个月对方销售退回,我开了红字信息表给销售方了,请问销售方的负数发票要给我们一份吗?我原来的发票联和抵扣联还能退给对方吗?
老师,您好,我们作为销方开了发票50000,对方现在要退一部分款20000,但整张50000元发票已经抵扣了,所以开了红字信息表给我们,我们再开负数发票,这份负数发票还需要把抵扣联给对方吗?
请问老师,我是购买方,已经进项抵扣了,对方跨月开出的红字发票需要寄给我入账吗?我这边蓝字发票发票联和抵扣联都要寄给对方吗
老师 请问个体户收到投资款怎么做账?
我们发票一直按照收款来开的,成本之前都是按照比例结转,1月份开了很多发票,但是按照比例结转库存商品没有这么多,如果不按照比例提,毛利会很高,如果按照比例提,库存商品又是负数,这个你们一般怎么处理的
您好老师,新公司做完税务登记和税费种核定申请了,是不是要增值税费种核定完了才可以申请数电票,申请数电票的时候代理机构身份可以申领吗
一般会计做几个公司的账,张会计在单位里做了6家公司的账,4个一般纳税人,和2个小规模纳税人,感觉很忙?
请问老师 金蝶mini版可以把做做账的分录都倒出来 在其他连接有打印机的电脑上打印吗谢谢
老师你好!社保年度工资申报是按实际工资申报吗?高于社保基数上限按什么数据填报呢?
公司要注销 已开票但款未收回 要怎么处理?对方没注销,以后还会来钱的
公司应收款130万,实际收了129万,1万是因为提前收款 客户扣的贴息费。 借 :应收账款 —客户 130万 贷 主营业务收入 115万 应交税费15万 借 银行存款 129万 贷应收账款 129万 应收账款还有一万如何平账。
老师,那个住宿费也进差旅费用了,不单独立住宿费了可以吧
老师,我在核对25年一整年的账务时,发现了两个问题,一个是3月份,管理费用跟销售费用互调,财务软件不认反方向,导致报表错误,还有一个是9月份,月末结转时,一个成本不小心敲成了收入,但是最终报表差100多块钱,我要挨着去调税务报表吗?还有没有别的好的方法,不想回去调,相当于调一整年