您好 收到时 借:受托加工物资 贷:
老师好,委托加工分录收回委托加工产品:借库存商品 贷委托加工物资-原材料 委托加工物资-加工费 ,但是加工回来的物料我们还要发到产线去做成成品,此时贷方应该怎么设置
老师你好! 我企业 给供应商加工 设委托加工物资 对吧 那对方收到我司的 加工材料 以及对方加工完工后的 分录 改如何入账呢 我指的是 加工方
我司提供原材料委托制造厂商加工商品,然后对方开加工后的商品相当于供应商给我司,这样可以吗?怎么做账呢
老师你好,我们公司找其他公司加工了一批材料,对方开了加工费的发票,我要按:委托加工物资(发出商品、加工费),结转库存来做帐是吧?
郭老师 我们委托加工 借委托加工物资 贷原材料 然后对方加工完给我们送回入库 借库存商品贷委托加工物资 那么对方给我们开来发票了怎么体现欠加工费呢,
老师 所得税预缴申报 时 以计入成本费用的职工薪酬为80000 然后实际支付给职工的薪酬为100000这样合理吗
老师,如果是法人,代收A公司的房租,那分录是做:借银行,贷:应收-A公司还是贷:其他应收款-法人?
成本少结转了,可以跨月补结转么
享受国家政策,需要通过联合社进行补助,例如合作社国家补助20万,那么就需要合作社开票给联合社20万的票。国家把款打给联合社,联合社然后再转还给合作社分别怎么做账?
老师,我帐上进账20080.06,实际抵扣进项20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?应该从哪里找起啊
请问老师,我收到了客户的货款,当月还开了发票,那我做账的时候是直接做借:银行存款,贷:主营业务收入,还是借:应收账款,贷:主营业务收入,借:银行存款,贷:应收账款?
民非组织残保金不免是吗?
老师 在没有利润期间 已经预缴的所得税 分录为借:应交税费—预缴所得税 贷:银行存款 要挂在应交税费—预缴所得税科目还是所得税费用这个科目?不用结转到本年利润吧?
老师你好!公司外汇收入,收到外汇当日,按当日汇率计算收入。从美元户转到人民币户,借方:按照银行回单上的结汇汇率计算人名币账户金额,贷方按外币户收款当日汇率计算金额,差额计入汇兑损益,我这样做对吗?
老师资产负债表里的年初余额指的是什么