没有免税政策,你们是核定征收还是查账征收

老师,你好,请问一下个体工商户报税和个人独资企业一样吗,增值税有没有季度不超过45万免税的规定呢
老师,麻烦问一下,现在个体工商户是按照什么缴纳增值税,个税,有没有一年不超过180万免税的说法
就是同一个人如果注册两个个体户营业执照。这两个个体户都分别是核定征收。也就是说月不超过三万,季度不超过九万是免增值税和个税的。那么下一年度。进行汇算清缴的时候。个人所得税个体经营所得这块儿有什么说法吗?下一年汇算清缴的时候。个税个体经营所得这块儿。需要两户累计汇算缴纳税款还是全免的呀?
老师,个体工商户我想咨询一下不超过45万增值税跟附加税是免税的,那么个人所得税应该怎么缴纳?
老师今年的个体工商户和小规模公司,是不是一个季度普通发票不超过30万,免税,超过30万按照1的增值税?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
核定征收
同学,核定征收就是销售额*核定率
老师,那用报税吗,还是直接年底汇算清缴
你们要报税的,年度汇算清缴
也是季度报吗,没做过个体的报税,老师能稍微告诉我一下吗
这个学堂有课程,同学可以全面了解下
好,谢谢您
不用客气祝你生活愉快