你好,他转进来你怎么做的分录?

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    为什么老板转钱进来付应付职工薪酬会增加公司的利润
为什么“购买职工福利用品一批,计8932元,以转账支票付讫款项”的借方是,应付职工薪酬,应付职工薪酬增加应该计贷方呀!
本来是结转应付职工薪酬的应该是 借:制造费用_福利费 800 贷:应付职工薪酬_福利费 800 借:应付职工薪酬_福利费800 贷:制造费用_福利费800这个对本年利润有什么影响
本来是结转应付职工薪酬的应该是 借:制造费用_福利费 800 贷:应付职工薪酬_福利费 800 借:应付职工薪酬_福利费800 贷:制造费用_福利费800这个对本年利润有什么影响 分录作反了 但我写成了第二个对本年利润有什么影响
老师好,公司辞退职工,支付的钱,会计科目是什么呢? 应付职工薪酬-辞退福利吗? 谢谢
                一般纳税人销售自用二手车,已抵扣进项,现已开具二手车销售发票,未开具增值税发票,如何填写增值税申报表
老师 云南那边有个印花第三季度的 印花税没有申报 当时在我的代办里没有要申报的印花税 现在怎么操作 补报新增印花税 也采集不了 没有可采集的数据
老师,我们22年有一笔进项税额需要转出,在25年做的账,税务局打电话税凭证异常,说没转,可是25年8月,都交增值税和滞纳金了,不懂啥意思,下边是以前会计做的分录,老师你帮忙看下,那不对
出纳资金统计表有模板吗?
老师您好,一般纳税人11月申报10月税的时候需要申报10月电商平台收入嘛
老师,请问汽车租赁公司合同纠纷案件很多正常吗?
老师,我现在在做税务注销,做清算企业所得税申报,《剩余财产计算和分配明细表》中的剩余财产是10万,下面有个其中:累计盈余公积,累计未分配利润这两个需要填吗?如果需要,填的是账面上的累计未分配利润吗?
请问老师,公司有两位股东,其中一位股东的出资额是20万,现在要转让出去,已经实缴,是不是就不可以做零元转让了?
老师您好,公司交了8-12月份店面的房租费用,可是钱是10月份才交的,我怎么摊销费用,可以10月份一起摊销3个月费用吗,后面的2个月每月摊
老师你好,税务局打电话说我们22年的发票需要进项税额转出,下边是以前会计的做的账,税务局说还没有转出,不懂什么意思,下边是以前会计做的账,老师你看下那不对啊
我没做呢,我应该怎么做
他是以什么名义转进来的?
要注销公司,账上还有一笔应付职工薪酬和其他应付款,就是为了把这个负债付了
那就是说 转进来的时候 借 银行存款 贷 其他应付款 归薪酬的时候 借应付职工薪酬 贷 银行存款
那最后不是也有其他应付款挂账吗?
其他应付不还了,转到营业外收入就行
那我们有比其他应付款是老板报销的油费,我可不可以直接转成营业外收入
如果确实不归还的是可以的
好的,分录怎么做
转到营业外收入啊这个
借:其他应付款,贷:营业外收入?
对啊,最后营业外收入与自传损益