你的货款是总共20万吗? 借:应收票据 20 0 贷:银行存款10 应收账款10

老师,我公司三月份收到一笔商业承兑货款,四月把这笔承兑转入别的商贸公司,分录为:借应付账款—xx公司10万贷:应收票据10万。10月这笔钱对方公司转给了我们法人的账户,现在我这笔分录怎么调平??财务报表上应付账款显示是负数。
商承兑付行为,公司收到一张商业承兑汇票100万,同时转回给对方公司90万,10万作为贴息费用,请问这个10万怎么入账,我们再把这100万作为货款给供应商的时候,供应商也会收入10万的贴息费用,这两个业务分别怎么入账!
老师,请问一下,我公司货款10万,对方公司付了20万承兑,要求我公司把剩余10万银行账款支付给对方的供货商,这种该怎么出分录呢
老师,请问下,贵州公司欠我公司货款10万,付了20万承兑给我公司,叫我公司找补贵州公司的供货商瑞新公司10万的银行存款,这个分录该如何处理
老师,请问一下我公司支付承兑10万和另一家公司出资10万一起购买设备,设备还没有回来,款已付给对方公司,分录该怎么出呢
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?这边会计分录如下:购买赠品——借:库存商品15000,贷:银行15000。赠品随同销售——借:销售费用-业务宣传费15150(⚠️为啥这里15150要比发票15000高,那不是跟开票回来的金额不一致了?),贷:库存商品15000,贷:应交增值税-销项税额150。麻烦看一下感叹号⚠️的问题解答一下,这里不是很明白?还有这样做会计分录正确吗?谢谢
11月开出去专票,税已交,成本已结转,现在26.1月份甲方说红冲,重新开26年时间票,这能吗
公司员工12月报销预付产品拍摄3000元,没有发票,会计分录怎么做
小规模开票时做账, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 季末的时候开票不够30万,是需要冲销吗?应该怎么做?
老师,年底资产负债表未分配利润期末金额减去年初金额一定等于利润表的利润总额吗?
老师,两个一般纳税人,一个盈利100万一个亏损100万,能一个做无票收入平一个做无票成本吗
老师,我在国家电子税务局显示的应交城市建设税比我计提的少1分钱。请问怎么处理财务凭证
人在周口市,可以登陆河南电子税务局开洛阳公司的发票吗
公司缴纳增值税附加税如果做账
老师,一般纳税人,我们是中央空调销售安装单位,以前开票是设备13%,安装材料费9%,现在是都开13%吗
剩余的10万用银行存款付给对方公司的供货商,这10万提现在哪里呢
我们公司货款10万,对方付了20万,要求找补给对方公司的供货商
贷方记了银行存款10