借:库存商品-100万 应交税费-增(进项)13万 贷:应付账款113
老师,我们从自己的往来公司A采购材料 月末时挂账 借:库存商品 应交税费——进项 贷:应付账款-A 付款给往来公司时 借:应付账款—A 贷:银行存款 我们是商贸企业,客户找我司购买的货是由往来公司直接发出的,那我怎么去消库存商品这个科目 是不是月底把库存商品结转到成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 这样对吗? 我之前都没结转,现在库存商品这个科目借方挂了几百万的金额,总感觉哪里不对
老师20年我司预付A公司46579元,货到了发票没有开。现在查账才想起来了。去年做账就一笔分录 借:预付账款A公司 贷:银行存款 请问今年要了发票可以做 借:库存商品 应交增值税~应交~进项税 贷:预付账款吗?
老师,直播老师讲和对方公司有良好的长期往来,我司在对方公司买货,预付对方公司10万预付款,会计做账借:应付账款 贷:银行存款,说可以,那就有疑问了如果到货了呢,如果100万的货,增值税13万,剩余款项没支付,我司在做账借:库存商品-100万 应交税费-增(进项)13万 贷:什么呢?
请问老师,之前房租付出去,分录有做过两笔:1. 借:长期待摊费用952381,进项税额47619,贷:应付账款100万, 2. 借:应付账款100万,贷:银行存款100万。后来中途中止租房,商定退回房租52万,电子税务局进项税额也转出了,对方房租有退回到我们公司账户,那这个进项税额转出和收到房租该如何做分录?
老师,帮我看一下下面的分录,最后收到返利对方票折后,我怎么入账 1.付采购款: 借:预付账款 1000万 贷:银行存款 1000万 次月收到货品入库在: 借:库存商品 850-税 借:进项税额 税 贷: 预付货款 850 最后还有150万收到票时,合同上说明达1000万产家返利50万,那最后这次是收到50万银行入账,再收到150万发票票折50万后是100万。 请问收到这50万时和收到灾100万的票时如果做账?
(i-19%)÷(20%-19%)=(0.08-0)÷(0.08+0.28)
老师,24年12月的账有问题,现在能更改12月的账,然后再做汇算清缴吗。
个人能开材料费,沙石费吗?税率多少
老师,洗车行的收入应该怎么做账?
我公司员工借了一笔钱3000元用于给员工发日常的一些奖金(4月已发放2000元) 这笔备用金怎么冲账呀?
请问老师,单位注册资本500万,但是账面实收资本300万,现在公司要注销,这个影响注销么,还有200万没实际缴纳。
b选项经常能听到 为什么不对
银行找我们办贷款,他们问我公司一年的流水大概是多少,我不知道统计哪个数据
个税申报到这步了是点导出吗
4月资产负债表中的应付职工薪酬期末余额这数据是从哪里截取的数据,要看发生的时间
那还预付了10万呢
你好,预付10万在应付账款借方,现在113贷方,不是冲销了吗,然后,贷方就会剩下103万
哦哦~恍然大悟,对对,是这么回事,谢谢老师
不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。