借:库存商品-100万 应交税费-增(进项)13万 贷:应付账款113

老师,我们从自己的往来公司A采购材料 月末时挂账 借:库存商品 应交税费——进项 贷:应付账款-A 付款给往来公司时 借:应付账款—A 贷:银行存款 我们是商贸企业,客户找我司购买的货是由往来公司直接发出的,那我怎么去消库存商品这个科目 是不是月底把库存商品结转到成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 这样对吗? 我之前都没结转,现在库存商品这个科目借方挂了几百万的金额,总感觉哪里不对
老师20年我司预付A公司46579元,货到了发票没有开。现在查账才想起来了。去年做账就一笔分录 借:预付账款A公司 贷:银行存款 请问今年要了发票可以做 借:库存商品 应交增值税~应交~进项税 贷:预付账款吗?
老师,直播老师讲和对方公司有良好的长期往来,我司在对方公司买货,预付对方公司10万预付款,会计做账借:应付账款 贷:银行存款,说可以,那就有疑问了如果到货了呢,如果100万的货,增值税13万,剩余款项没支付,我司在做账借:库存商品-100万 应交税费-增(进项)13万 贷:什么呢?
请问老师,之前房租付出去,分录有做过两笔:1. 借:长期待摊费用952381,进项税额47619,贷:应付账款100万, 2. 借:应付账款100万,贷:银行存款100万。后来中途中止租房,商定退回房租52万,电子税务局进项税额也转出了,对方房租有退回到我们公司账户,那这个进项税额转出和收到房租该如何做分录?
老师,帮我看一下下面的分录,最后收到返利对方票折后,我怎么入账 1.付采购款: 借:预付账款 1000万 贷:银行存款 1000万 次月收到货品入库在: 借:库存商品 850-税 借:进项税额 税 贷: 预付货款 850 最后还有150万收到票时,合同上说明达1000万产家返利50万,那最后这次是收到50万银行入账,再收到150万发票票折50万后是100万。 请问收到这50万时和收到灾100万的票时如果做账?
那还预付了10万呢
你好,预付10万在应付账款借方,现在113贷方,不是冲销了吗,然后,贷方就会剩下103万
哦哦~恍然大悟,对对,是这么回事,谢谢老师
不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。