你好,按实际交缴的基数填.按3600

中国公民王某是国内甲公司的工程师,2019年全年收入情况如下:(1)每月应发工资、薪金收入10000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴付比例为:基本养老保险8%,基本医疗保险2%,失业保险0.5%,住房公积金12%。王某每月缴纳社会保险费核定的缴费工资基数为10000元。(2)3月为乙公司设计产品,取得设计收入50000元。(3)6月花费2000元购买福利彩票,一次性获得中奖收入20000元。(4)8月为丙公司讲学一次,取得收入5000元。(5)10月出版自传作品一部,取得稿酬16000元。(6)11月取得企业债券利息3000元,取得机动车保险赔款4000元。(7)12月取得专利技术使用费收入6000元
工商年报,社保信息填列 请问,21年1-10月社保医保基数是按3000元每人申报的。 21年11月,社保医保局将基数提升到3600元每人。其中社保因基数调增,还要求补缴了1-10月少交的部分 问:这个社保信息是全年按3000元基数填。还是按3600元填?
旱公司工程师高量(中国公民)2019年取得收人情况如下:(10月取得工部收入15000元;(2)高某纖纳社会保险费核定的微费工语基数为9000元,全年按規定缴纳基本养老保险、基本医宁保阶。失业保險舞社会保险费和佳房公积金合计24300元。(③)高果的儿子正就读大学3年级,女儿正就读初中1年级;其父母均已年过60,已知高菜为独生子女。(4)高菜用南业银行贷款购买的第二套住房开始还款。(5)取得利息收入5000元,其中国家发行的金融價券利息收人2000元,集资利息收入3000元。(⑥)提供一项非专有技术的使用权,取得收入30000元;该非专有技术的研发成本是20000元。已知;子女教育支出按照每个子女每年12000元的标准定额扣除;住房货款利息支出按照每年12000元的标准定额扣除;號养老人支出,纳税人为独生子女的,按照每年24000元的标准定额扣除。上述专项附加扣除经协商,由高景扣除。要水:根据上述资料,不考忠其他因素,分析国答下列小题。
某公司工程师高某(中国公民)2019年取得收入情况如下:(1)每月取得工资收入15000元;(2)高某缴纳社会保险费核定的缴费工资基数为9000元,全年按规定缴纳基本养老保险、基本医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积金合计24300元。(3)高某的儿子正就读大学3年级,女儿正就读初中1年级;其父母均已年过60,已知高某为独生子女。(4)高某用商业银行贷款购买的第二套住房开始还款。(5)取得利息收入5000元,其中国家发行的金融债券利息收入2000元,集资利息收入3000元。(6)提供一项非专有技术的使用权,取得收入30000元;该非专有技术的研发成本是20000元。已知:子女教育支出按照每个子女每年12000元的标准定额扣除;住房贷款利息支出按照每年12000元的标准定额扣除;赡养老人支出,纳税人为独生子女的,按照每年24000元的标准定额扣除。上述专项附加扣除经协商,由高某扣除。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。
张三2019年度的全年工资收入为24.4万元,利用业余时间取得稿酬收入10万元。-|||-缴纳社会保险费核定的缴费月工资基数为10000元,当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为:基本养-|||-老保险8%,基本医疗保险2%,失业保险0.5%,住房公积金10%。张三正在偿还首套住房贷款及利息,有一儿一-|||-女均在读高中;张三本人是独子,其父母刚先后过完65大寿。张三夫妇约定由张某扣除贷款利息和子女教育费。-|||-已知全年应纳税额所得额不超过36000元的,适用税率3%;超过36000元至144000元的部分,适用税率10%,-|||-速算扣除数2520元;超过144000元至300000元的部分,适用税率10%,速算扣除数16920元。-|||-请问张三2019年应缴纳的个人所得税税额?
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司