你好; 可以抵减的。 可以先红冲了 然后 到时税额来抵减的
上个月代开发票税款缴纳了,发票作废了,没有退税,这个月报税预缴税款有这一笔钱,可以报税时直接抵扣这笔税款吗
请问老师 上个月票未作废 多开了 多缴税了 这个月可以抵吗
老师好,这个月销售票开多了,没有那多进项,开出的发票可以作废几张吗
老师,请问我上个月增值税多缴了3000元钱,这个月可以抵扣吗?
老师,我10月份多开了一张专票,然后这个月想作废了,请问怎么操作呀
老师好,老板开个KTV,是成立小规模,还是个体户,那个税收政策优惠。
老师,我们的体检费用打给的保险公司,保险公司应该开什么类型的发票的,因为体检中心给保险公司发票了,保险公司应该给我们开的啥明细的发票呢
财管高低点法第几章的
位于市区的某旅游公司为增值税一般纳税人,2024年10月经营业务如下: (1)随着免签范围的扩大,文旅市场火爆,企业当月取得旅游费收入共计680万元,其中向境外旅游公司支付境外旅游费63.6万元,向境内其他单位支付旅游交通费60万元,住宿费24万元,门票费21万元,签证费1.8万元。支付本单位导游餐饮住宿费共计2.2万元,旅游公司选择按照扣除支付给其他单位相关费用后的余额为计税销售额,并开具普通发票。计算销项税额差额后不应该是5%,为啥是6%?
我们是一个联合社,联合社是村里面几个合作社需国家管护项目统一由联合社申请,合作社社需开票个联合社,联合社把相应发票提供给政府相应取得本次补助资金, 后面联合社就要资金分配到各个合作社进行完成本次项目。联合社和合作社应如何做账
付房租给房东,房东不开票,我们可以从公户给吗,有收据的
老师,我们公司是餐饮公司提供早午餐餐食服务的,成本核算用不用分开核算还是都统一核算?现在知道总食材费用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本吗
老师您好,由公司100控股新公司,注册时受益人人填谁啊
计提是什么意思?怎么做账?
现在社会上失业率很高吗?
老师 也就是说我1月份开票多开并且缴税了 2月份开票产生的税额可以在1月份多交的那部分里抵减吧
你好 ; 是的。 就是这样的 后期可以抵减的
老师 您说的后期就是2月份吧 不是以后吧
老师 还有就是我1月份开的是专票 2月份开的是普票 不影响抵减吧
你好; 可以2月或者是以后月份。 假如你2月没有销项税 也看要3月或者4月 或者以后月份来抵减的。 是的
再请问老师 多交的税费 1月份未做计提 但是2月份交了 账务怎么处理呢
你好; 补做计提即可 ; 借应交税费- 应交增值税- 减免税额 贷管理费用
老师 为什么要贷管理费用呢 我没明白
你好; 冲你的费用; 你不是要抵减 税盘费用吗
老师 我不是税盘啊 我的情况是:上个月的发票未作废 多开了(当时不知道未作废成功 未做税金的计提)这个月缴纳了 这个账务怎么处理呢
你好; 那你就按 实际开票来做 :借应收账款贷应交税费-应交增值税; 主营业务收入; 缴纳 :借应交税费-应交增值税贷银行存款