你好; 可以抵减的。 可以先红冲了 然后 到时税额来抵减的
请问老师 上个月票未作废 多开了 多缴税了 这个月可以抵吗
老师好,这个月销售票开多了,没有那多进项,开出的发票可以作废几张吗
老师 我上个月开了一张发票忘记作废了,导致我的收入多了,我可以做一笔暂估的分录 来抵吗
老师,请问我上个月增值税多缴了3000元钱,这个月可以抵扣吗?
老师,我10月份多开了一张专票,然后这个月想作废了,请问怎么操作呀
老师.8000块钱买的财务软件,可以直接记当期管理费用吗
游戏公司陪玩代打收入开什么内容的发票
请问老师。我的分录对吗?为什么主管要让我按照圈起来的分录做
老师,我换了电脑,现在申报5月个税,显示。扣除标准是5000元,我选择到1月,再选扣除标准是60000,但是申报5月,还是不得,,要怎么解决呢?
香港的公司开基本户需要啥手续
非居民企业的股息、红利等权益性投资收益不是免税的吗?为什么说以收入全额为应纳税所得额?
老师,请问设备移机服务,怎么区分是现代服务还是劳务?
老师,物流行业,给司机发工资,可以用灵工平台代发工资,然后灵工平台给公司开服务费的发票吗
老师,加计抵减申报表可以有负数余额吗?比如本期加计抵减5000,本期调减10000余额-5000这样的可以吗?
法人股东计提分红,提取了法定盈余公积,为什么利润表会勾稽关系不正常?具体分录是什么呢?
老师 也就是说我1月份开票多开并且缴税了 2月份开票产生的税额可以在1月份多交的那部分里抵减吧
你好 ; 是的。 就是这样的 后期可以抵减的
老师 您说的后期就是2月份吧 不是以后吧
老师 还有就是我1月份开的是专票 2月份开的是普票 不影响抵减吧
你好; 可以2月或者是以后月份。 假如你2月没有销项税 也看要3月或者4月 或者以后月份来抵减的。 是的
再请问老师 多交的税费 1月份未做计提 但是2月份交了 账务怎么处理呢
你好; 补做计提即可 ; 借应交税费- 应交增值税- 减免税额 贷管理费用
老师 为什么要贷管理费用呢 我没明白
你好; 冲你的费用; 你不是要抵减 税盘费用吗
老师 我不是税盘啊 我的情况是:上个月的发票未作废 多开了(当时不知道未作废成功 未做税金的计提)这个月缴纳了 这个账务怎么处理呢
你好; 那你就按 实际开票来做 :借应收账款贷应交税费-应交增值税; 主营业务收入; 缴纳 :借应交税费-应交增值税贷银行存款