你好,需要做相应账务处理的

老师,小规模,上个月给一客户开的发票750元,没付款做的应收账款,这个月对公给了690元,少给了60元,怎么做账?发票需要红冲吗
上个月开的发票未给客户,这个月冲红,需要做账吗,
上个月开的发票未给客户,这个月冲红,需要做账吗,
客户上个月开给企业的专票这个月要冲红,专票上个月已经认证了,要做帐务处理吗
老师您好,我想问下,上个月开具的普票已经给客户,这个月要红冲,请问开具的红字发票需要给客户么,之前已经开的需要问客户要回来么
老师好,资产=负债+所有者权益+利润吗
员工与公司劳动合同丢失了,5年后来找单位,还能补吗?单位不给补这员工怎么办?
老师,小规模纳税人,收到个税手续费返还,要怎么做账?下个月申报季度增值税及企业所得税的时候要怎么填报?
做预付款的,现在还不能确认费用,进项税额可以先做进待抵扣进项吗
代理商返利怎么处理,冲收入,第二还是做费用,
管理费用:工会经费和福利费,教育经费,在汇算清缴里的期间费用104000表里是填在哪一栏,放职工薪酬吗,管理费用的残保金是放104000表的21各项税费?
老师,预付账款放在了其他流动资产属于重分类还是审计调整?
老师,个税申报时给临时工申报工资按一般劳务报酬,汇算清缴时是不是不能合计到应付职工薪酬
老师,我们是建筑公司,甲方工抵房抵给我们公司,我们再抵给了班组个人,由甲方直接网签到个人名下,账务处理要怎么做呀,这种视同销售吗?
管理费用:工会经费和福利费,教育经费,在汇算清缴里的期间费用104000表里是填在哪一栏,放职工薪酬吗