你好,按你收入对应的比例结转

房地产业本月有收入,怎么结转成本
我单位房地产企业,现在已经结转收入了,这样的话成本要怎么结转,和收入持平吗
房地产企业开始结转收入了,成本怎么对应的结转啊。
房地产企业开始结转收入了,成本怎么对应的结转啊
1、房地产开发企业什么时候开始结转收入与成本? 2、开始结转成本时候,预付账款还未结算的,怎么结转,按照暂估总价结转吗? 3、这个月结转完成本收入后,下个月达到结转的收入或者成本,继续结转吗?例如工程部工资是在开发成本里~间接费用的。如果结转成本后,下月继续产生人员工资,继续结转吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
老师,想做好成本会计,去一个新公司是不是要先去车间待个把月?
董孝彬老师,我公司预付了运费,付了运费后对方就给我公司开票,之后我公司按照当月实际的运费确认销售费用,那这个发票应该放在预付运费后的凭证后还是放在确认销售费用的凭证后,放在确认销售费用费用的凭证后的话发票金额和费用又不一致,这该怎么办?
老师,您说的比例是面积吗,我们项目还没有竣工,总成本费用还没有出来,怎么做呢
你的意思是预收吗?没竣工就不可能交房,那就做预收账款,不结转成本
我们有留抵税200万,税务局要我们确认一部分收入,冲抵一部分留抵税,可是没有成本,我们还得交纳企业所得税,所以想先确认一部分成本,不知道怎么做
你这种提前确认收入的话是没有对应成本的,没有办法
老师,那预估成本可以吗
可以,但是汇算清缴前要取得对应票据
老师,预估是要对整个完工预估吗,具体结转分录该怎么做呢
借主营业务成本 贷开发产品等