1.房地产开发企业通常在项目竣工并交付使用后开始结转收入与成本。在此之前,开发过程中的成本和费用通常作为开发成本进行归集和核算,而相关的预售收入则作为预收账款进行核算。当项目竣工并交付使用后,开发企业需要将开发成本和相关的费用结转到开发产品中,同时将预售收入结转到主营业务收入中。 2.如果在开始结转成本时,预付账款还未结算,通常需要按照暂估总价进行结转。具体来说,企业需要将暂估总价与预付账款的差额计入相关成本或费用科目,并按照实际结算金额进行调整。 3.如果这个月已经结转了成本和收入,下个月又产生了新的收入或成本,需要继续结转。例如,如果工程部工资是在开发成本中的间接费用,即使在结转成本后下个月继续产生人员工资,也需要将其计入相应的成本科目并进行结转。

老师我没有碰过全盘账,我想请教一下,现在做完十月份的账,要最后结转了,工程施工全部结转到主营成本,开的票主营收入全部转到本年利润里面,这个我还看得懂,第三步,结转损益时,借:本年利润的时候那个金额比开票收入多或者少是什么意思?多了的时候也有所得税,少了的时候也还是有所得税,还有一个问题,结转损益的时候贷方的所得税是咋计算出来的,从分录来看就是借方本年利润与所有成本及损益科目的差额吗
建筑行业,开票确认收入 借银行存款(应收账款)贷主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 发生成本时 借工程施工-合同成本 贷银行存款(原材料) 结转时借主营业务成本 贷工程施工-合同成本 老师我的问题是结转主营业务成本时的工程施工项目金额必须是开票对应的建筑项目金额对吧?如果当月收入开票项目与工程施工项目不一致,只能暂估是吧? 那么不涉及开票项目的施工成本还用结转到主营业务成本里吗?
资料一:一、某企业设有三个基本生产车间,大量生产甲产品,原材料开始时一次投入,顺序经过三道工序连续加工,半成品按加工步骤直接转移,半成品按实际成本直接综合结转。1、产量记录项目第一车间第二车间第三车间月初在产品80100100本月投产420350300本月完工350300350月末在产品15015050完工程度50%40%70%2、生产费用资料成本项目第一车间第二车间第三车间月初结存本月发生月初结存本月发生月初结存本月发生直接材料65000285000半成品45250418200直接人工10500148875540021060090000603000制造费用10000117500640017360023650265100合计8550055137557050384200531850868100要求:按逐步结转分步法计算产品成本,并编制各车间产品成本明细账。
老师,公司偶尔有劳务维修费收入,公司名下员工就1人,那这个人的相关工资和社保我是入劳务费还是期间费用,如果入了劳务成本,那我没有劳务维修费收入的时候,工资结转不到损益里。如果我不走劳务成本,那有劳务收入的时候怎么结转,需要每个月都分开吗
1、房地产开发企业什么时候开始结转收入与成本? 2、开始结转成本时候,预付账款还未结算的,怎么结转,按照暂估总价结转吗? 3、这个月结转完成本收入后,下个月达到结转的收入或者成本,继续结转吗?例如工程部工资是在开发成本里~间接费用的。如果结转成本后,下月继续产生人员工资,继续结转吗?
25年的年终奖是26年2月份发放的,个税申报所属期可以放在26年1月份吗
老师您好,请问新增值税法,关于简易计税,并未提到商品混凝土,但同时又未说明之前财税〔2014〕57号:将上述征收率由6%调整为3%作废,请问目前开具商品混凝土发票应该选择何种税率
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
有没有深圳地区的老师啊,我是在深圳地区的企业,员工实际工资是4400➕加班费,加班费直接按25块一个小时计算无论是不是周末/提成安产量计算的提成,等于6200左右,按提成的会到9千左右,现在想做工资条,工厂里包吃包住的,关于这个工资条设计该如何合理规避风险? 企业社保按最低基础缴纳个人部分都是企业支付的,请有经验的老师指点下,(今天下午老板意思想把食宿加到加班费里,因为他自己计算了,加班费25元有点偏低)
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗