同学你好 1 借,销售费用500 贷,银行存款500 2; 如果500是含税的 借,销售费用500/(1%2B9%) 借,应交税费一应增一进项500/(1%2B9%)*9% 贷,银行存款500
老师,我收到一张电费的专票,金额10000元,但是我银行付款只付了5000元,原因是电费优惠减免了一部分,现在我要怎么做分录,才能全部抵扣这张发票的税额?
老师好, 1.企业是一般纳税人,收到销售部提交的住宿费普通发票一张,金额500元,银行已支付,怎么做分录? 2.企业是一般纳税人,收到销售部提交的住宿费专用发票一张,金额500元,银行已支付,怎么做分录?
老师好, 1.企业是一般纳税人,收到销售部提交的住宿费普通发票一张,金额500元,银行已支付,怎么做分录? 2.企业是一般纳税人,收到销售部提交的住宿费专用发票一张,金额500元,银行已支付,怎么做分录?
12月3日,人力资源部张东报销办公用品3580.00元,取得增值税专用发票,专用发票上的金额为3168.14元,税额411.86元,价税合计金额为3580元,出纳以现金付讫12月13日,企业缴纳水费872.00元,收到增值税专用发票,金额为800元,税额为72元,出纳以银行转账支票支付水电费。(企业共有20人,其中销售部门人员10人,人力资源部5人,财务部5人,按照部门人数进行分摊水费20、请编制报销办公费的会计分录(6分)
12月3日,人力资源部张东报销办公用品3580.00元,取得增值税专用发票,专用发票上的金额为3168.14元,税额411.86元,价税合计金额为3580元,出纳以现金付讫12月13日,企业缴纳水费872.00元,收到增值税专用发票,金额为800元,税额为72元,出纳以银行转账支票支付水电费。(企业共有20人,其中销售部门人员10人,人力资源部5人,财务部5人,按照部门人数进行分摊水费20、请编制报销办公费的会计分录
工资计提和实际申报工资不一致可以吗?
个人可以带外部账吗?
老师,借:银行存款2100 贷:其他业务收入 2100 借其他业务成本 2150 贷 投房 2150 借:公允价值变动损益 100 贷:其他业务成本 100,借其他综合收益200 贷其他业务成本200,我这一笔业务有多少利润
老师,明天一早能报税吗
可以重新开 冲红吗
有零售有批发 零售收钱 要打到公户吗 还是咋整 现金收了是不也得必须存到公户 过一下账
产权在A的土地,卖给B,B使用,未付全款,未办理产权过户,房产税和城镇土地使用税该谁付?
归属普通股的净资产和资产总额中间有个什么嘛归属普通股的净资产就是权益部分???麻烦老师给确定下
小规模用备用金还用交税吗
计税基础为什么是300-300=0
问题1需要写应交税费-增值税-进项税吗
问题1需要写应交税费-增值税-进项税吗——不需要的;
为什么呢老师
因为取得的是普通发票,没有进项;