你好 ; 1. 开票 一个按 第一行开20元 100件货物 ; 第二行开 100件赠送产品 第三行开负数赠品的金额 ; 合计金额是 2000 ; 借银行存款 ;销售费用 贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 2. 直接开 单价10 数量2000的 发票看 借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 ; 应交税费-应交增值税

请问销售20元的货物100件赠送100件和销售10元的货物200件分别如何开具发票和确认收入呢?
要求:请根据以下某公司5月初库存商品结存数量及单价,以及本月购入和销售商品的数量,分别采用先进先出法、全月加权平均法和移动加权平均法计算发出存货成本和结存存货成本。1/1月期初余额:结存数量150件、结存单价10元/件、结存金额1500元5.5发生:向A公司采购100件,单价12元/件,支付货款1200元5.11发生:向B公司销售200件,单价26元/件,收到货款5200元5.16发生:向C公司采购200件,单价14元/件,支付货款2800元5.20发生:向D公司销售100件,单价20元/件,收到货款2000元5.23发生:向E公司采购100件,单价15元/件,支付货款1500元5.27发生:向F公司销售100件,单价24元/件,收到货款2400元.5.31合计:本月向外单位采购400件,金额5500元。本月向外单位销售400件,金额9600元
【1】某企业以“买二赠一”的方式销售货物,2020年6月销售甲商品80件,每件售价(含税)2955元,同时赠送乙商品40件(乙商品不含税单价为1800元/件)。已知:甲乙商品适用税率均为13%。增值税的税基是多少?企业所得税的收入如何确认?
利和公司本月发生如下经济业务,请编制会计分录。其中,甲产品单位成本180元/件,乙产品单位成本80元每件。1.销售甲产品500件,单价200元,增值税税率13%,货款已收到并存入银行,确认收入结转成本。2.收到恒鑫厂上月所欠货款7000元,存入银行3.销售给恒鑫厂甲产品200件,单价200元;乙产品100件,单价100元。增值税率13%,客户以商业汇票支付货款和税款,利和公司确认收入结转成本。4.销售给明达工厂甲产品900件,单价200元;乙产品200件,单价100元。增值税率13%,款项尚未支付,确认收入结转成本
2021年一月成立的蓝天商贸有限公司一月份购进金属配件数量100件单价200元一月销售金属配件50件单价280元开具普票3月开具专用发票销售金属配件50元单价300元本季度购买办公用品开具普票200元员工出差500元发放员工工资6200元财务费用支出手续费50元销售以上货物均已收款到银行(以上单价均为不含税单价)请问:采购销售货物各项费用支出分录
老师好:年终奖单独计税吗?
收到业务招待费的专票,无法抵扣可以直接进费用吗,申报报表的时候进项税额转出
你好,员工是事业单位退休的,现在是退休情况 有退休工资7000多, 然后我每个月又发8000作为工资给她 这个会有什么影响吗?退休后可以再就职吗
个人铺租开具租赁发票25万给客户公司要交多少个人所得税?
请问老师,公司实缴注册资本3000万,现在想减资至500万可以吗?具体怎么做?
老师您好,我们公司是小规模纳税人,公司销售模式:采购广东包包成品,按国外客户要求,将货送至深圳仓储,由仓储一件代发往美国,国外客户销售后回款至海口公司。我们按照国外的客户要求把货物送到国外的客户自己找的在深圳代理一件代发的运输公司,而代理运输公司是B2C模式买单出去的,不是以我们公司的名字出口的,公司没有开发票,只开了商业发票给国外客户,我们报增值税是免税还是视同内销?
老师您好,抵扣的那张票就不能再做成本是不?
进项税额多记了,调整分录,借:管理费用,贷应交税费(进项)吗
您好老师我们是物业公司 请问 收的取暖费怎么做账啊?以后应该需要分摊的
老师,请问如果是社保,有个尾数差,应该是524.96,企业算出来是525,这样导致个税有一分钱的差,你看要不要跟企业说,还是下次说?这次就按企业的数据524.96?
两种情况是否交的税额是一致的呢
你好; 这 赠送的价值是多少
也是20元的产品,第一种就是买一送一,第二种相当于打五折卖了
你好 ; 不一样的税费 ; 第一种会视同销售的 合计 就是20 *200件计算 增值税的; 第二种是 10*200
可是开票的时候第三行开的负数,不是就没有税额了吗
你好; 负数了 是要体现 赠送情况 但是你赠送的实物要视同销售
那在发票上看交的税额是一致的,但是在做账的时候需要把赠送的也视同销售,把销项税计入,是这个意思吗?
你好 ; 是的; 销项税要 一起做 的 ;因为你赠送要 视同销售处理的