你好; 个人代开发票 红冲了。 你们业务是取消了吗? 企业拿着发票入账了没有

老师您好,个人代开发票向企业报销,后期个人冲红了代开的发票,请问企业账务处理该怎么做?
老师您好,个人所得税代开发票,红冲之后,企业需要报税吗
老师您好,自然人代开发票,企业并未申报个税,原因个税高,后期让个人红冲了发票,请问如何申报,不需要缴纳税款。
老师好,个人独资企业怎么分红?交了企业所得税之后还需要交个税吗?
老师,您好,请问2023年开的发票,现在需要红冲,对方未抵扣,我红冲后需要做什么处理?该笔开票在2023年开票时交了增值税和预缴企业所得税
新疆乌鲁木齐分公司25年12月已经注销,请问26年还用做工商年报吗?
企业注销时,会涉及查询哪些资料,比如?一步一步注销的流程又是什么呢
开了invoice 还必须开普通发票吗
老师你好,对方是旅游公司,我们工程公司,给对方老板修房子,需要工程公司给旅游公司开发票,这个怎么处理
老师有知道河北省历年社保基数的吗?
老师,公司现在遇到的问题就是:以前年度送审计的一本决算项目回来了,我需要入账。这个项目是22年的。以前有预开发票付了进度款。而且这个项目已经转固定资产了。我都不知道该从哪里下手?请教老师
老师,递延收益是哪类科目?
1、2015年做了一笔暂估管理费用29万的分录是错误的,现在要更正申报财务报表,汇算清缴企业所得税年度申报表,请问老师更正申报的具体步骤? 2、我的软件里可以反结账红冲暂估凭证,且修改后数据同步到26年期初数,请问2025年账里红冲后利润自动增加29万,补缴的企业所得税和滞纳金怎么做分录?3、26年的年报是不是也要更正申报?
老师工商年报里面的社保信息,公司一共有5个人,有两个人未买社保,填写人数的时候是填写5个还是3个人呢
老师好,请问员工出差打车另外付的高速通行费可以凭通行费发票报销吗
之前个人代开的发票入账了,因为个税申报缴纳的多,所以想红冲。
你好; 红冲 了 公司 拿着入账 ; 对方公司会支付款给你吗 ? 对方要发票入账的哇
已经支付货款,但是个税太高,当时忽略了劳务报酬个税,个税未申报,所以想以红冲的方式处理。
你好; 货款 ? 你实际业务是开的什么内容; 货款是个人销售货物 给公司吗
给自然人的劳务费, 自然人代开劳务费发票。
你好; 那就得 报劳务报酬所得 个税哈 ; 必须要报的
那红冲之后,需要报吗
你好; 红冲之后 这个是个人开票的 ; 你公司支付了款要 做费用去的; 汇算还得调增处理的
我挂到应收款,前期我没有申报个税,后来红冲了,我不申报了可以吗?
你好; 那你应收账款也得去平衡的; 你这个就是劳务费已经支付了 做账 汇算调整 ;个税也得报的; 查到你们会罚款的
老师,分录这个我明白了,然后我想知道,企业没有代扣代缴个税,然后我补缴,在补缴之前自然人代开发票红冲,我怎么处理合适?要是缴纳了个税,我怎么退税?
我是企业,
就是说,我没有给自然人代扣代缴个税,然后我觉得个税高,不合适,让他红冲了。要是需要我更正申报也是可以的,就是说,我缴纳了个税,我怎么能退回来?
你好; 你缴纳了个税 你做缴纳分录。 没有扣个人的钱做 借营业外支出-个税支出贷银行存款 ; 退税 你去 自然人税务局申请汇算 确实多缴纳了退税
去年发生的,我今年补缴,能给退吗
你好; 去年发生的 那就是21年的汇算 ; 你现在 除非去税务局 报 所属期选择 21年 去报 才能22年汇算 多缴纳退税的
21年缴纳 22年红冲,在22年能给退吗
21年更正申报 补缴
你好; 22年红冲 ? 你 不是补缴纳个税吗 ? 红冲也是个人去红冲; 你企业报你的代扣个税即可; 个人红冲发票跟你企业没有关系的
我明白老师,我这边是企业,个人代开发票,我支付给对方劳务费,并没有申报个税,因为对方不愿意,不想从他个人钱里扣个税,但公司也不想付这个钱。但我想通过什么方式,公司把税缴了,然后在退回给公司。我清楚个人是个人的税钱。
对方已经红冲,账务处理我明白, 主要是想缴了税,在退回原公司。
你好 ; 缴纳了税费了。 你的意思还是要 公司代扣代缴个税; 只是这个个税 个人后面会 支付给你们吗?还是说你想着汇算后 把这部分个税退回来 给你公司 ?