您好 借:在途物资-甲 4000*5=20000 借:在途物资-乙 5000*7=35000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 (20000%2B35000)*0.13=7150 贷:银行存款 20000%2B35000%2B7150=62150 借:在途物资-甲 2000*4000/(4000%2B5000)=888.89 借:在途物资-乙 2000*5000/(4000%2B5000)=1111.11 贷:银行存款 2000 借:原材料-甲 20888.89 借:原材料-乙 36111.11 贷:在途物资-甲 20000%2B888.89=20888.89 贷:在途物资-乙 35000%2B1111.11=36111.11
5.向光明工厂购入甲材料200千克,每千克16元,乙材料500千克,每千克4元,贷款共计5200元,应交增值税884元款项用商业承兑汇票付讫。 6.以现金350元支付购入上述甲、乙材料的运杂费(运杂费按材料重量比例分摊。 7.结转上述甲材料、乙材料采购成本。 8.商业承兑汇票到期,以银行存款支付光明工厂材料款6084元。要求:编制会计分录
(2)12月5日,从工厂购入甲材料4000千克,每千克5元;乙材料5000千克,每千克7元;收到增值税专用发票一张。货款以银行存款支付,材料尚未验收入库。(3)12月6日,以银行存款支付上项材料的运杂费2000元,按甲、乙两种材料的重量比例计入材料采购成本。(4)12月8日,结转从工厂购入材料的实际采购成本。
(2)12月5日,从工厂购入甲材料4000千克,每千克5元;乙材料5000千克,每千克7元;收到增值税专用发票张。货款以银行存款支付,材料尚未验收入库。(3)12月6日,以银行存款支付上项材料的运杂费2000元,按甲、乙两种材料的重量比例计入材料采购成本。(4)12月8日,结转从工厂购入材料的实际采购成本。求一下会计分录
9)9日,开出转账支票预付方达公司6号材料款60000元。(10)9日,向大明工厂购入7号材料5000千克,每千克4元,计20000元,增值税额3400元,运杂费600元,款项已付,材料尚未到达。(11)10日,7号材料到达并验收入库。(12)11日,向大明工厂购入8号材料2000千克,每千克5元,9号材料2000千克,每千克2元,增值税率均为13%,款未付,材料已验收入库。(13)12日,公司给大明工厂开出期限为3个月的银行承兑汇票一张,价值16380元,抵付前欠货款。(14)12日,收到方达公司发来的6号材料10000千克,每千克6元,已验收入库,货款60000元,增值税率为13%。(15)13日,用银行存款支付方达公司6号材料的余款。(16)14日,向大明工厂购入8号材料2000千克,每千克5元,9号材料2000千克,每千克2元,增值税率均为13%,运费4200元,款未付,材料已验收入库(运费按购入材料的买价分配)。(17)15日,向大明工厂购入7号材料9000千克,每千克4元,8号材料5000千克,每千克5元,9号材料4000千克,每千克2元,增值税率
(2)4日,从大华公司购进甲材料1000千克,每千克30元;乙材料800千克,每千克20元。甲、乙材料价款共计46000元,增值税进项税额5980元;发生运费360元(按采购材料的重量比例分摊),增值税32.40元。材料尚未验收入库,货款及运费已用银行存款支付。
老师,公司车辆交保险,保险公司代缴车船税,总金额2797.46元,收到保险公司2639.11元的发票,分录怎么做呀
8 月营业额从哪里看啊
怎么把应交增值税转到未交增值税和已交增值税
请问老师个人代开的服务费发票开错了,然后税费已经交了,现在能作废重新开吗?前面支付的错误的那个发票的税额能退回吗?
老师为什么商业信用的筹资成本高,谢谢
收的运费几十块,要开票给客户吗?
老师您好,我公司委托某公司开发了一个收费小程序,每次的收款时对方按3‰收了我公司的手续费,请问下这个手续费我是不是应该让对发开收款发票给我做账啊?
老师,公司在2024年10月15日变更公司名字,在此之后到11月还有开原来公司的名字发票,这样发票可以用吗?
夏天给工地上工人发冷饮还有啤酒,咋做分录
我要付对方一笔款,对方上个月已开票,但是在这个月把户名改了,账号没改,如果我这边付款的话,户名跟发票不一致,问一下要怎么解决,是出个证明这是一家公司就可以吗