你好 1月开的 是1月收入 的 ,2月开时冲当期收入 再开发票记在二月收入

1月份开了发票,章子盖错发票被退回。2月份冲红重新开具,这算2月的收入还是1月的收入?
老师,1月收到租金,2月发现发票开错红冲了,客户说等3月份重新全部开,1月份的时候做了无票申报,3月重新开了发票,但是账上要怎么做才能跟申报一致
老师 我1月份开的发票 我现在2月份发现有错误 那我1月份 就按照错的哪个收入核算增值税 然后2月红冲后 在重开 不需要缴纳增值税 是这个处理吗
小规模纳税人季度报增值税。1月份开了一张收入发票已入账,2月份发现这张发票公司抬头开错了但金额是正确的,红冲后重新开。那新开的的发票是在2月份做红冲凭证再重新做收入,还是直接把红冲的发票和新开的发票放1月份凭证后面做附件?
老师,销售退货是直接开红冲发票就可以吗?假如一月份售卖物品50万,发票已在一月份开具。现在2月份退货10万,我是直接在2月份开10万的红冲发票吗?还是红冲1月份的发票重开?
老师:2025年12月公司注册资本为1000万元,其中只有一个股东投入2500万元,这个股东的认缴股为128万元,经过公司开会,资本公积转为实收资本,2025年12月31日,账务是借银行存款2500万元,,贷;实收资本998万元,资本公积:1502元。2026年3月,公司的注册资本为1111.2万元,并且有其他股东按份额共投入了资金132.87万元,这2026年3月如何做账,实收资本和公积金是多少
郭老师,箱包制造公司加什么范围可以开 劳务费-背包加工,这样的发票
老师,购买礼品送客户做招待费,需要视同销售缴增值税?
开具普票不含税64613.12元,税额8399.71元,不抵扣收入怎么入账
老师,制造公司经营范围可以加劳务吗
张三是甲公司派乙公司人员,张三社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?
老师 这个印花税是报买卖合同就可以了对吧
老师,您好,企业在清算前,应付账款借方有余额,需要补交进项税吗?
资产负债表期末余额减去年初余额等于利润表里的什么?
本月只有进项税额没有销项税额,月末还用结转增值税吗
再开记2月收入,那岂不是记了两次收入?
粘贴发票粘哪一张?
你好 2月先开红字再开正确 的 ,没有重记收入 负数 分录 有红字发票 ,正数发票用在正数收入凭证后面
请问,1月 2月的分录是什么样的?粘贴的票是什么样的?
你好1 借应收 贷收入 应交税费 正数发票 2 借应收负数 贷收入 负数 应交税费负数 负数 发票 借应收 贷收入 应交税费 正数发票
这三笔分录后面都要粘贴相对应的记账联吗?
你好 是的 都是发票的记账联
纳税调整项目明细表、职工薪酬支出及纳税调整明细表、资产折旧明细表、企业所得税弥补亏损明细表。这些表都怎么填?
这比业务这里不填写的