同学你好 利润分配未分配利润
请问一下,之前的会计把那个期初数设置成了负数,导致后期的资产负债表中的资产类科目其它应收的余额是负数,我从期初设置那里调整过来了,也试算平衡了,那么我这样调整过来对后期的一些数据比如银行存款等其它科目的数据会不会有影响啥的?
老师,我们手工做账没有设预收账款和预付账款科目,如果应收账款和应付款科目余额为负数,资产负债表里就入到预收和预付科目里。现在年初一月份,我录入财务软件期初数据怎么录呢?
管家婆财务软件,期初有库存和应收账款两个科目,负债都是零,那其他科目录入到哪里资产负债表平衡
老师你好,我们之前一直没有记过帐,现在刚把库存商品和固定资产做了资产评估,现在开始记账,那资产负债表起初数据资产有了,无负债,那所有者权益这边我应该把数填到哪个科目里面让财务报表平
公司有错账,现在换新的财务软件,老板只用结完账的期初:应收应付+固定资产+银行存款+负债+库存,其他的余额全部不要,这样账不平后,怎么调账呀?不平的账务调什么科目合适?
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
2024年的企业所得税季度预缴,当时借所得税费用,贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后,该怎么处理分录,利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
老师,我们是小规模,2024年的房费发票一直没开,今年五月份才开进来的,但我们当时做账直接管理费用是1万,实际上是15000,我们付款也是付的15000,现在去年的费用做了5000,怎么补账哈
你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
请问老师,汇算清缴后有补缴税款,报表怎么平衡?谢谢
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入3万元本单位账户,然后7月5日归还其3万元,怎么做会计分录?汇入时写捐赠,后者写归还借款,这会计分录怎么做?
系统里服务收入是含税金额,季度超过30万元,申报增值税不含税金额,用含税金额除以1.01就可以了吧
请问哪些材料费做研发费用,我们公司买回来的材料说是搞研发的,但是最终会大量成品产出卖钱,那这些都是都做研发费用加计扣除?
财务软件每天的销售单录入时不知道是现金还是欠条,怎么录入
同学你好 这个要知道到底是啥才行
当时不知道,送完货才能知道,然后再更改可以吗
同学你好 嗯 这个是可以的