你好,这个是外账的吗? 其他的你还有哪些有余额?

老师好!公司准备上新的财务软件,一月启用,现在录入期初数,做去年年末各科目余额的试算平衡,去年之前没有记账,现在通过对账只对出了应收应付预收预付还有固定资产,应交税费库存商品,这几个科目,请问我只针对这几个科目能做试算平衡吗
老师,新接手一家公司的账,他之前没有建账,我现在把2021年的银行对账单整理好,关于银行余额,工资表,存货,固定资产,应收应付账款,工资表,费用明细都整理好啦,我在财务软件输完以后报表一直不平,因为他2020年的数据都不清楚,现在怎么处理让报表平,接着做2022年的账呢
老师你好,公司以前没有记过帐,现在开始建账,填完银行存款,库存商品,应付账款等期初数,但是不知道每一项对应的对方科目具体是啥,这样怎么把期初的资产负债表编平?
老板只给了我们应付账款、应收账款、固定资产刚盘完(不知道金额)库存商品(太远没盘)银行存款、现金的余额(相当于建账的期初额)试算不平衡,目前说要建账那要怎么建 试算平衡了才能建账麻,调到库存商品、未分配利润都有些不大合理吧
老师,我新到了一个公司,这家公司以前没有会计,没有做内帐,新建账期初数据只有银行存款余额,两个应收账款余额,固定资产(21年买的一台车,现在每月需要还款),一家应付账款,我该怎么建账,不平衡的金额计入哪个科目?
老师,您好,我的个税汇算清缴,补税金额不超过400是不是不用汇算清缴
小企业会计准则,比如2025年,我暂估材料票50万,并且已经全部结转微成本了,到26年5月底发票还没到,这时候除了企业所得税要调整50万,账上那个应付账款_暂估的要怎么处理?要冲吗?如何冲?此时已是2026年5月,再坐2026面5月想的时候是借:应付账款50万贷:现金50万;还是借:应付账款_暂估50万贷:未分配利润50万?
定期定额的核定征收个体工商户,需要在3月31日之前进行汇算清缴吗
请问老师,一般纳税人开建筑服务劳务费,是几个点
个体户升为一般纳税人,开专票和普票都是一样交税的吗?
请问老师,一般纳税人开劳务,现在是3个点了吗
老师,产品含税113元开票,对方应该付款113元,实际让对方付款103元,这个我们怎么做账,后面的钱对方不给了
个税抵扣,夫妻一方婚前房产(未抵个税),另一方婚后共同房产,另一方婚后的首套房能否抵个税?
老师,有限公司没有人员工资,也需要进行人税的零申报吗
注册公司经营范围有进出口的,需要做海关备案么,
内账,其他的所有科目都有余额,往来账这些
你好,内帐那你重新盘点现有的余额来做期出就可以的,如果不平的话,差额放到未分配利润里面。