你好 借应收 贷收入 应交税费 借银行 贷应收

老师好,我公司给业主方开具了600万资金占用费普票,怎么做分录?收到600万资金占用费后,怎么做分录?
老师好!我公司给业主方开具了600万资金占用费普通发票,分录是借:应收,贷:应交税费销项税,贷:财务费用利息收入。这个分录对不对?
老师,创业型公司注册资本1000万,其中一位股东占股10%,先汇了2万到公司。其他几位股东还没有资金入账,收到这笔2万资金会计分录怎么做?
老师好,甲企业在2020年投资A公司600 万元(A公司是持股平台),甲企业占A公司60%的股权,借:长期股权投资600贷:银行存款600, 2021年A公司将手上持有的股份卖掉80%,赚了1200万元,分配给乙720万元,并将投入时的600万元的60% 480万元也汇给了甲,甲企业在2021年的会计分录如何做?甲企业的收入和成本怎么做?能一次性抵掉600万元成本 吗?
老师你好,建筑公司给对方开了普票10万,收到对方建筑服务费10万,怎么做会计分录呢?谢谢老师
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?