同学你好 这个要处理

老师请问:报表上面其他应付有余额,余额为总公司转入的款项(分公司亏损的款项)。分公司注销这个需要处理吗。
老师好,其他应付款里面有余额,是法人借给公司的。最后公司是亏损状态,做注销的时候,其他应付款这个科目可以有余额填在报表上吗?
老师请问办理分公司注销,其他应付有余额请问需要怎么处理。
老师注销公司的问题: 1.报表需要结转为0吗 2.短期借款和其他应付款有余额怎么处理
分公司注销的时候,银行存款有2万,打给了其总公司,请问分公司与总公司分别如何做账 分公司账务处理 借:其他应收款-20000 贷:银行存款 2. 总公司账务处理 借:银行存款20000 贷:其他应付款20000 那么关于分公司的其他应收款余额2万,以及总公司的其他应付款余额2万,分别如何处理
老师,我想问一下,申请省龙头企业,提交资料是2024-2025年的,那么银行流水 进项发票 销项发票,要一致,最后要把2024-2025年销项和进项的原料和销销产品再整理一个台账,前提是发票的销项和进项还有流水数据要一一匹配才行,那么,台账是汇总的,那还需要把台账上一一对应的发票和一一对应的银行流水一个不漏的发票和流水全部纸质发票和流水都整理好拿出来,还是从台账汇总表抽几个合同和对应发票和对应流水交给农村农业局,还是说抽几个合同和对应的发票和流水,其他的只需要备齐就可以,是哪种情况?
老师,我们是金属制造业,产品主料有ABCD组成,客户出A料,其他三种产品用我们的,这个发票怎么开呢?
老师,我们是金属制造业,比如生产铁罐,一个铁罐成品100克,实际用料115克,老师,领料领多少啊?
老师,paypaL收美元1000,后来提现到老板个人账户,做分录时汇率怎么取数?
老师,paypaL收美元1000,提现到老板卡上,分录怎么做
老师,我6月份在建工程转固定资产厂房1栋,原值750万,转投资性房地产1栋,原值750万,合同签订84个月,3个月免租期(6,7,8)三个月,每月房租10万,3个月一交,我在6月份分摊确认收入,6月份应该交哪些税?房产税和土地使用税的计税依据分别是什么
老师,股权转让,受让方国籍,怎么填写
老师,公司进入清算期间,公司的注册资金还没有实缴怎么办?
具体的问题是,原材料用辅助核算。进项发票里头的发票配件名称大概有三四十种。结转成本的时候,我可以按定额成本法,这可以算出数额的。但是结转的时候,辅助的原材料怎么结转??还是说就不用结转?直接有数额就行?那库存原材料的数量怎么算?
老师您好,什么情况下变动成本要考虑变动销售成本和变动管理成本呀
这个需要怎么处理?
同学你好 分公司是其他应付款余额吗
是的。这个余额=未分配利润余额
同学你好 分公司要付款出去的
现在就是账面已经没资金支付。其他科目为0,就其他应付有余额。
那就借其他应付款 贷营业外收入
老师请问如果贷营业外收入的话,那最后账上不是没亏损了?但实际是有亏损的。
这个就是要这样清理的