你好!1不需要全部为0 2,这个要清理掉
老师好,请问公司注销财务报表上面哪些科目允许有余额?其他应付款还有余额允许吗?如果没有多余的钱还借款,那其他应付款应该怎么处理?谢谢
老师请问:报表上面其他应付有余额,余额为总公司转入的款项(分公司亏损的款项)。分公司注销这个需要处理吗。
老师,分公司注销时,欠法人钱,其他应付款贷方余额34000未分配利润借方余额3326,请问做注销申报时其他应付款需要调增吗?转入实收资本可以吗?转入的话需要缴税吗?不转到实收资本有什么好的处理方法没有?
老师,您好!有项短期借款需要处理,这样的说明可以吗。村账面上挂着短期借款-*公司1万。2012年借*公司2万元,2016年补缴运输公司以前未缴费用。现该公司已注销,长期挂账,现予以结转
老师好:我公司准备注销,但现在其他应付款借方和贷方都有余额,都是预付款和不能取得发票的款项,这些余额怎么处理?
老师,23年年度账务中计提人员工资是60000但是年度报表中是计提了80000这现在我再24年凭证中应该怎么做调整科目分录
2023年新实行的农民专业合作社会计制度中没有其他收益这个科目
销售稻壳23年和24年无票收入提税的时候按13%缴纳增值税,现在发现能退税吗?
老师好,2024年有业务招待费2000,汇算清缴调增了800,这800要不要账务和报表处理。调增前后企业都是亏损的哦。
财政拨付农业生产社会化服务补贴款如何做会计分录
专项资金购买固定资产累计折旧会计处理
老师麻烦问一下,我2025年一季度单位员工没在个税APP加上赡养老人的信息,这样就多交个税了,等2026年汇算清缴的时候加上赡养老人的信息,是不是多交的税可以申请退回,谢谢老师
电子加工,只是加工的,请问怎么报税呢
老师,公司成立了好几年,但2024年才开始建账,2024建账时期初库存数据是要实盘数录入的。2024年支付了以前年度的材料款,做账时挂了供应商的往来账,但因为不是2024年购进的材料,不能直接入原材料账,这个供应商的往来账如何平账呢?
老师你好,单位买的水果用来祭祀,记什么费用
怎么处理合适?
你好!你账上可以当收到了,或者支付了
1账上没钱了,怎么还短期借款? 2.其他应付款是欠别的公司的,他们注销了,找不到人了,这怎么处理?
是这样,你可以计入到营业外收支去处理 至于你是不是真的这样处理了,这个税务局不管。但是你留着数据是不能注销的
老师怎么写分录啊
你好!你2个都是贷方余额是吗?
是的,全是贷方余额
你好1借短期借款,其他应付款 贷营业外收入
好的,谢谢老师
您好!不用客气的了