齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 , 贷:库存商品
我要带着数字
你好 借:应收账款 100000%2B13000,贷:主营业务收入100000 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 13000 借:主营业务成本 70000 , 贷:库存商品 70000
应收账款直接得数是什么
你好 借:应收账款 113000,贷:主营业务收入100000 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 13000 借:主营业务成本 70000 , 贷:库存商品 70000
多交的增值税计提到什么科目
水果蔬菜的增值税税率是多少
月末结转未交增值税的会计分录
增值税加计抵减会计分录
货物运费应交增值税吗
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老师:2026企业所得税政策?
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老师,请问在汇算清缴时把错误计入销售费用的金额调整到成本支出可以吗?账务要不要改动
A业务是几个餐车卖小吃,在25年11月份12月份发生了收支业务,现在想把这个A业务在26年1月份开始放到个体户B公司来,A业务收支的账户名是个体户B经营者的名,现在这个账怎么做合适
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我要带着数字
你好 借:应收账款 100000%2B13000,贷:主营业务收入100000 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 13000 借:主营业务成本 70000 , 贷:库存商品 70000
应收账款直接得数是什么
你好 借:应收账款 113000,贷:主营业务收入100000 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 13000 借:主营业务成本 70000 , 贷:库存商品 70000