你好; ,行政事业单位的收据不能去税务局查询的; 你们是 专用票据了 他不是发票的
老师请问,行政事业单位的收据能从增值税发票查验平台查出真伪吗?比如医院的收据
老师,有个问题想请教您一下,我代账的医疗公司现在营业额起来了估计要升一般纳税人,现在政府1000万采样费想直接打给这个医疗公司,然后我们再给一部分给检测公司,检测公司给我们开专票,还有一部分要给医院,医院给我们开的发票是什么门诊收据,检测公司的专票我们可以抵扣,但是医院的这个收据我以前没见过,不知道能不能抵扣,金额还比较大,要是不能抵扣岂不是我们公司要交增值税会很多?我们可以开1000万的普票给政府,这个已经询问了,政府可以不要专票。
四、某事业单位发生如下经济业务:(只写出财务会计的业务处1、财务处盘点现金,发现盘亏1500元,原因不明。2、盘亏的1500元现金经查明,为出纳甲工作失误导致,经批准后,其中200元由出纳甲赔偿,剩余1300元经批准予以核销。3、4月5日,事业单位根据批准的用款计划,向同级财政部门申请支付第二季度的物业费5000元。财政部门审核后,以财政直接支付的方式向物业公司支付了该单位的物业费5000元。之后该事业单位收到了“财政直接支付入账通知书”。4、5月6日,事业单位根据批准的用款计划,向同级财政部门申请财政授权支付用款额度8000元,财政部门审核后,以财政授权方式下达了8000元的用款额度。之后该事业单位收到了代理银行转来的“授权支付到账通知书”。5、①9月13日,购入固定资产一批,取得的增值税专用发票上注明的价款为10000元,增值税税额1300元,当日收到物资并验收入库,以银行存款支付了价款11300元。②次月计提固定资产折旧150元。
写会计分录四、某事业单位发生如下经济业务:(只写出财务会计的业务处1、财务处盘点现金,发现盘亏1500元,原因不明。2、盘亏的1500元现金经查明,为出纳甲工作失误导致,经批准后,其中200元由出纳甲赔偿,剩余1300元经批准予以核销。3、4月5日,事业单位根据批准的用款计划,向同级财政部门申请支付第二季度的物业费5000元。财政部门审核后,以财政直接支付的方式向物业公司支付了该单位的物业费5000元。之后该事业单位收到了“财政直接支付入账通知书”。4、5月6日,事业单位根据批准的用款计划,向同级财政部门申请财政授权支付用款额度8000元,财政部门审核后,以财政授权方式下达了8000元的用款额度。之后该事业单位收到了代理银行转来的“授权支付到账通知书”。5、①9月13日,购入固定资产一批,取得的增值税专用发票上注明的价款为10000元,增值税税额1300元,当日收到物资并验收入库,以银行存款支付了价款11300元。②次月计提固定资产折旧150元。
某事业单位发生如下经济业务:(只写出财务会计的业务处理)1、财务处盘点现金,发现盘亏1500元,原因不明。2、盘亏的1500元现金经查明,为出纳甲工作失误导致,经批准后,其中200元由出纳甲赔偿,剩余1300元经批准予以核销。3、4月5日,事业单位根据批准的用款计划,向同级财政部门申请支付第二季度的物业费5000元。财政部门审核后,以财政直接支付的方式向物业公司支付了该单位的物业费5000元。之后该事业单位收到了“财政直接支付入账通知书”。4、5月6日,事业单位根据批准的用款计划,向同级财政部门申请财政授权支付用款额度8000元,财政部门审核后,以财政授权方式下达了8000元的用款额度。之后该事业单位收到了代理银行转来的“授权支付到账通知书”。5、①9月13日,购入固定资产一批,取得的增值税专用发票上注明的价款为10000元,增值税税额1300元,当日收到物资并验收入库,以银行存款支付了价款11300元。②次月计提固定资产折旧150元。
个体户经营者交社保为什么用其他应付款
个体户经营者交社保为什么用其他应付款
专利的减费请求从专利局网站提交,请问,网址是什么
老师,注会战略中的分销和营销有什么区别?
个体工商户的经营个税是属于工商户交的还是经营者交的
工业新建设企业,一般纳税人,未决算,暂时也没有任何生产。现在将采购国内一种产品,直接卖给日本,税务上怎么做?
企业24年9月做账补缴21年税款,有一笔税收滞纳金,计入以前年度损益了,当年企业亏损,企业所得税年度汇算清缴后,这个滞纳金的凭证要修改,在24年末将计入以前年度损益调整的滞纳金改计为营业外支出,补缴税款的事不变不改,就改滞纳金这个数,所得税汇算清缴需要更正申报,具体要改哪里?
计提并缴纳印花税要不要结转应交税费?
老师,A公司收购B公司总收购款是1000万,A公司的子公司B公司已帮转500万,其中已转的500万中包含了固定资产200万,其余的后续支出,那这样要怎么做会计分录呢
直播行业,主营业务收礼物,4月份的收入,5月份初平台出结算单,发票开具5月份,请问收入入4月份合适还是5月份合适,入4月份、发票是5月份开,不一致对申报数据得调,入5月份,老板有觉得这个收入实际是4月份对分析不准确,请接触过直播的老师请教一下该怎么入合适