你好,同学 计提 借,单位管理费用 贷,应付职工薪酬 支付 借,应付职工薪酬 贷,财政拨款收入 借,事业支出 贷,财政拨款预算收入

老师请问一下事业单位的账务处理,计提22年的工会经费怎么做分录呢
想向您咨询一下事业单位计提工会经费和实付工会经费时需要行政补助的业务怎么处理?
b.某事业单位发生有关业务如下:(1)收到上级政府财政部门拨来的专项经费(非科研经费)2000000元。(2)收到上级主管部门拨来的补助款50000元,专门用于B项目建设。(3)通过财政直接支付的方式支付专业业务人员培训费800000元。(4)为从事行政管理及后勤活动的在职职工计提当月薪酬150000元。(5)为支持附属单位的发展,向附属单位补助500000元,款项通过银行存款支付。
某事业单位发生有关业务如下:(1)收到上级政府财政部门拨来的专项经费(俳科研经费)2000000元。(2)收到上级主管部门拨来的补助款50000元,专门用于B项目建设。(3)通过财政直接支付的方式支付专业业务人员培训费800000元。(4)为从事行政管理及后勤活动的在职职工计提当月薪酬150000元。(5)为支持附属单位的发展,向附属单位补助500000元,款项通过银行存款支付。
某事业单位发生有关业务如下:(1)收到上级政府财政部门拨来的专项经费(俳科研经费)2000000元。(2)收到上级主管部门拨来的补助款50000元,专门用于B项目建设。(3)通过财政直接支付的方式支付专业业务人员培训费800000元。(4)为从事行政管理及后勤活动的在职职工计提当月薪酬150000元。(5)为支持附属单位的发展,向附属单位补助500000元,款项通过银行存款支付。
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起,麻烦给写一个会计分录
老师,收到客户的310元样品费,以及2000元的设计费。2000元可以计入预收账款吗?因为我们是制造业,后期如果说量起来了,开模费之类的会抵消
一般纳税人,我司主业运输代理服务,税务局在问实际经营地址,实际是居家办公。为什么一定要提供这个地址呢
老师,我公司要注销,但是账上挂着100多万应收账款,到最后怎么办?就是收不回来
同时收到几个公司应收账款,可以合并到一个凭证里边吗?就是借 一笔银存 贷多个公司的应收账款,我看我们之前会计做的 多个银存 对应公司的应收 也是一个凭证?是有什么区别吗
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起
老师你好,公司销售自己使用过的汽车需要做个评估报告吗?
清关手续及费用是买方负责还是卖方负责
老师,开普票1个点不用钱。开专票13个点,我们要加9个点合适吗?这个怎么算加多少个点合适怎么算?
补交2023年度增值税,城建税,教育费附加,印花税后怎么做账,还需更改以前年度报表吗?
公司用银行存款购入股票 贷方为什么是其他货币资金减少 而不是银行存款减少呢?
股票通过证券户支付,里面的资金属于其他货币资金