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月末计提工资怎么做凭证

2022-03-03 14:03
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-03 14:04

借管理费用工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷,应交税费应交个人所得税。

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借管理费用工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷,应交税费应交个人所得税。
2022-03-03
你好; 比如 1、资本化支出 (1)发生支出 借:研发支出——资本化支出  贷:原材料/银行存款/应付职工薪酬 (2)达到预定用途时结转 借:无形资产  贷:研发支出——资本化支出 2、费用化支出 (1)发生支出 借:研发支出——费用化支出  贷:原材料/银行存款/应付职工薪酬 (2)每期期末结转 借:管理费用  贷:研发支出——费用化支出    明细你们自己根据实际加 
2023-04-17
借研发支出费用化支出贷应付职工薪酬。 借应付职工薪酬贷银行存款。 然后期末结转借管理费用,贷研发支出费用化支出。
2023-04-17
你好 需要计提折旧,税金等 借:管理费用等科目,贷:累计折旧 借:税金及附加,贷:应交税费—附加税等 结转损益 借:本年利润(或贷方),主营业务收入等科目,贷:管理费用等科目
2022-03-08
你好,需要计提的, 计提时,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 下月缴纳时, 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2020-08-18
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