同学您好,您的意思是实际已经支付了,就是没有做是吗
请问,发放工资时,实际发放比计提时候多,怎么账务处理?
请问,发放工资(实际)比计提的少,会计怎么处理呢?
老师,请问我们一直没有发工资,只是每个月计提工资,并且个税系统也每个月申报,但是实际上并没有发放,现在发放的工资要比实际的少,怎么处理呢
已经计提的工资,最后实际没有发放,该怎么处理?分录怎样做?
工资一直计提,未发放,怎么处理呢?实际支出没有走账。
老师你好,请问我公司网银已收款,公司账户未收款,这笔款项怎么做账务处理?
老师 请问公司股东前期实缴了190万 然后这个月有一笔银行是撤资款 我入账的时候能给直接冲实收资本吗
收到一张个人A代开的原材料进项普通发票,发票金额14337.87元。其中10000元为货款,4337.87是为A代扣代缴的税费(其中2685.50元为代扣代缴的增值税,67.14为代扣代缴的城建税,26.85元为代扣代缴的地方教育费附加,40.26为代扣代缴的教育费附加,1518.10为代扣代缴的个人所得税。),因此我司只需支付10000元即可。请问怎么做账
老师你好,我想问一下我要购买原料,现在有两个选择,小规模公司三个点专票是1000元,一般纳税人专票13点是1500元。怎么选?你看我的下面的思路对不?
老师,请问我是运输企业,当月运输费用没有结转完要放哪个科目,如果结转完会成本倒挂
老师,小规模企业申报印花税时应补税额0.96元,但提交申报时应补税费为0,是不是因为普惠减免这个政策?
老师,这个应收账款为什么没有汇兑差?
应付款可以冲减主营业务成本吗,就是相当于对方把我们的货弄损失了
老师,增值税申报表进项税额转出是自动带出的,需要改吧,
你好老师,可以直接做这个分录吗?借:制造费用 贷:银行存款
实际支付了,没有走银行流水
那您是通过什么方式支付的
实际情况就是收入没有入公帐,工资都从财务私账上发了,公帐里面只计提了,没有发放
那您先挂财务的其他应收或其他应付款
现在已经挂了几年的了,这样肯定不对,有什么办法处理吗?
您借应付职工薪酬贷其他应付款或其他应收款,要不然就需要把计提的红冲了,借以前年度损益调整负数贷应付职工薪酬——工资负数,借利润分配——未分配利润负数贷以前年度损益调整负数