你好 1. 你可以选择勾选不抵扣处理 ; 直接价税合计入福利费去核算 的
给员工买的计提福利,发放给员工,开的专票,需要进项转出吗,怎么入账啊
老师,跟公司员工买的水果开的专票,进项需要转出吗?分录怎么做呢
老师,员工买的床入福利费可以不?如果是专票需要抵扣认证然后转月做进项转出吗?
请问老师 之前收的专票需要进项税额转出 怎么做分录呢
给公司员工福利零食开的专票,进项税额要做转出吗?分录怎么做?勾选发票需要做不抵扣勾选吗?
法人注册账户登录电子税务系统,怎么注册,是不是自然人那?注册了用法人身份进是不是就是公司的电子税务系统
像我们会计在一家公司全职交社保,又帮着其他公司做账每月给我2000/家,那我的工资在其他公司个税申报系统里面也是正常报工资收入吗?那社保会不会有什么风险提示说缴了工资没缴社保?这种多家任职的咋办?
有基本户,又在异地开了个一般户,那可以换成一般户发工资,缴社保,扣税,转货款吗?
您好老师,就是我公司控股了一家子公司,然后给他转了投资款,备注的是我母公司做的是长期股权投资,子公司做的是实收资本对吗?
老师卖东西对方不要票,卖货还要加税点吗?
教材里的360/1000. 这个1000怎么来的?
老师您好,会做人是什么意思?
老师,请问建筑企业设置合同资产和负债。还需要再设置合同结算科目吗
账上库存现金余额特别大,会引来什么税务风险?
老师好,销项税额可以留到下月抵扣吗?
我做账的时候直接默认跟普票一样的做法,不勾选认证吗?
你好 ; 要勾选不抵扣处理的 。 不然会形成滞留票的
做账的时候分录,就是 借:管理费用 贷 库存现金
你好; 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费; 借 应付职工薪酬-福利费; 贷库存现金
还是需要做一下进项税转出的分录啊
你好; 不用;直接 选择勾选不抵扣处理 ;然后去 价税合计入 福利费去 ; 如果你要做转出 那就是先做进项税认证勾选了 在去转出的 ; 这里 有两种方式 ;我觉得 我上面做的 方法更简单一些 ; 看你自己选择
好的,谢谢
不客气的。 帮到你就好 ;满意请给予评价
老师,我还想问一下啊,就是员工团建费啊,餐费啊,这些费用都是需要在应付职工薪酬 ~福利费 科目过渡一下是吗?为什么呀?
你好; 是的。 这个是准则要求 ; 一方面是按照准则规定做账 一方面是为了你汇算清缴填报数据 的时候 方便 ; 你如果不过渡到时你填写汇算表 很麻烦还得翻账的
好的,好的。谢谢
不客气的。 帮到你就好 ;满意请给予评价