借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
找代理公司投入的投资款收到的时候借:银行存款,贷:实收资本。这个钱还回去的时候怎么做账?
请问老师,甲蛋糕店,有自制的蛋糕,有的是加了包装的小点心,有的是面包没有包装的,请问税率是多少?
老师我有一个问题就是绕不出来,今天是9月15号 我发了8月份工资,可是今天我要把个税报了我取数,取8月份数据对吗?
老师,您好!请问从外国公司驻中国代表处这里进口的机器设备,我们公司可以抵扣进口增值税吗?这个中国代表处是开不了国内13%的销售发票的,所以请问若是以这个代表处的名义帮我们从他们国外总部进口的机器设备,我们公司可以抵进口增值税吗?还是进口报关单上必须是我们公司的名称才能抵税?
老师,像我们公司办了一张单位结算卡,如何做账
之前开发票忘了保存xml格式了。现在还能整吗?操作步骤是啥
请问下 外币户的定期存款怎么做会计分录
老师,出差人员充值的话费,做差旅费里还是管理费用-通讯费 公司办很多卡,业务员用的和主播用的。 是不是统一记管理费用-通讯费,便于统计这个费用的支出
老师现金流量表中提供商品、提供劳务收到的现金,这是不是指的是现金, 比如有些挂应收款款,算不算,或者这是不是取利润表中主营业务收入? 怎么取数的
老师好,残保金现在的减免性质是分档征收的吗
发放时有社保,公积金,个税
计提时也有
一、计提工资时 计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 二、发放工资时 1.发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 2.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分%2B个人部分) 贷:库存现金/银行存款 3.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
这张工资表应该怎么做分录?
计提工资,社保,公积金的时候 借:管理费用等科目 贷:应付职工薪酬——工资,社保,公积金 缴纳的时候 借:应付职工薪酬——社保,公积金 其他应收款(个人负担部分) 贷:银行存款 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款 其他应收款(个人负担部分) 同学,这表上的数字你自已放上去,我把分录给你