你好,借生产成本贷应付职工薪酬

为增值税一般纳税人,适用的增值税率13%,消费税税率10%.该公司2021年6月发生如下经济业务:(14分)(1)销售应税消费品一批,售价1000万元,实际成本为720万元,提货单和增值税专用发票已交购货方,货款尚未收到。该销售符合收入确认条件。①确认收入时会计分录:②计提消费税时会计分录:领用本公司生产的应税消费品B产品分给职工作为福利,该产品实际成本3万元,计税价格5万元。计提消费税时会计分录:(3)收回委托加工的C材料一批并验收入库,C材料是消费税的应税物品,该委托加工材料系上月发出,发出原材料的成本为15万元。本期收回支付加工费,取得增值税专用发票注明加工费3万元,增值税3900元。同时支付其代收代交的消费税2万元。收回委托加工的C材料用于生产应交消费税产品B产品。①支付加工费、增值税的会计分录:②支付消费税的会计分录计算C材料的委托加工成本并做出收回委托加工材料的会计分录
老师 我们是一般纳税人,有以下经营范围可以开小米,花生的免税的专票吗?一般项目:食用农产品初加工;初级农产品收购;园艺产品种植;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);农产品的生产、销售、加工,食用农产品零售;食用农产品批发;供应链管理服务;农业生产资料的购买、使用;;农副产品销售;农副食品加工专用设备销售;肥料销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:粮食收购;食品经营(销售预包装食品);餐饮服务;食品互联网销售(销售
老师,我新接手了一个公司的账,这账做的我脑袋疼,这个公司是农副产品公司(一般纳税人),主要收购花生果,筛选出精品花生果,筛选剩下的扒壳出花生米。我看了一下账,原先的会计为了增加成本开了很多进项发票(自开收购发票),我粗略算了一下货卖没了,还有留抵税额,亏了100多吨,没有货了还在卖货开票有留底税额,这个账怎么处理?老师给个建议?谢谢老师闹心啊!
老师,我们是木业公司一般纳税人。购进是木材,加工成桉木木片。领用,跟完工 怎么做分录吖? 领用 借 生产成本 原材料还是生产成本 桉木木片啊?然后贷方 借库存商品 -桉木木片贷方生产成本-原材料 还是贷生产成本桉木木片啊
4.一般纳税企业委托外单位加工材料收回后直接对外销售,发生的下列支出中,应计入委托加工物资成本的有()。A.加工费B.发出材料的实际成本C.受托方代收代缴的消费税D.增值税E.运费!!多选题谢谢老师!!
个体工商户买卖需要缴纳印花税吗
线下跟线上销售,电商挂发出商品,线下销售也要走发出商品吗
小规模纳税人增值税超过30万的话,30万没是按1%,超过30万的部分是3%吗?
老师,我现在发现25年及以前的折旧少提了,现在做了账务处理,等26年汇算的时候再调增可以吗?还是在25年汇算的时候调减呢
物业公司慰问社区警务站发生10836元 支出 ,要视同销售吗 ,分录怎么做
老师您好,自己网上办理了一个营业执照,个体工商户的,没有任何业务,就是为了抖音开橱窗用的,是不是每季度也要申报个税和增值税呢?
老师,您好,2025年购买的结构性存款,这年是小企业会计准则,一般纳税人,2026年改成企业会计准则,在3月份结构性存款到期,这里的利息收入是计到投资收益还是财务费用利息收入呀?投资收益是需要缴企业所得税对吗?
我司在深圳,在顺德买的房产,在广东电子税务局缴纳的房产税,汇算清缴的时候这个房产税的金额要是不是不能算这个房产税
老师,我们是小规模,主营家装设计。26年第一季度开了张专票,虽然专票+普票 不含税的合计金额未达到30万,那只要开专票了就得交1%的增值税是吗
4元当期税费已经在利润表计提且已经向税局实际缴纳在资产负债表期末余额应交税费一栏应该填多少。这四元是股东代公司支付的税款。在资产负债表利润表里有哪些栏需填写?
直接计入借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬 可以吗?
可以的这个分录没问题