你好; 借管理费用-开办费- 工资贷应付职工薪酬-工资 ‘;; 支付 “借 应付职工薪酬-工资 贷银行存款 ”’

老师 筹建期工资,怎么计提和支付?
筹建期的工资,应该怎么计提呢?
老师:筹建期需要计提工资吗?
老师筹建期,为了建工程支付的利息是要计入那个科目
酒店筹建期间支付的消防工程款怎么做账?
补交22年与25的印花税还滞纳金,这个分录怎么做
2025年还有部分提成工资至今没有发,汇算清缴前发的话,2025年12月份计入了费用。工资申报是申报在发的当月,可以吗
小规模单位,对方拿过来以前2023年度到今年的3月的加油欠款单据明细,之前没拿一直没入账,现在拿过来了,怎么入账呢?分录怎么做?金额比较大呢差不多10来万,是不是不能在3月全部入到费用里?
老师导入库存期初单价可以是我核算出来的大概BOM成本吗?因为不能直接用销售单价的嘛是吧
老师,公司加工这块,生产成本结转到库存商品是,有一些差异,是怎么记账
老师,我是一家运输公同的内账会计,年底的时候,老板从账上支走30万元,分红。这个业务怎么写分录?
老师,如果我这个月没有任何业务,就是一张凭证也没有,我就直接期末结转吗?
老师,我单位买的固定资产,是分期付款的,对方不一次把发票,开出来,每个月我们付一次款,给开一部分发票,那这个固定资产我要怎么入账啊
是按出口日期还是按申报日期开销售发票
开发票时:劳务--服装后整理费,现在大类变了吗
那公司请专修工人吃午饭呢 怎么记账?
也是在筹建期间
你好; 这个是计入管理费用-开办费- 招待费 ;这个不是你员工的话 外面的人计入招待费去
老师那员工呢 又怎么做账?
你好; 计入借 管理费用-开办费-福利费 贷应付职工薪酬- 福利费; 借 应付职工薪酬- 福利费;贷银行存款
哦哦 老师那财务费用筹建期要走开办费?
是的。 二级科目都开办费哈 在跟具体三级科目的
老师 筹建期支付电费呢
你好; 借管理费用-开办费 -电费