你好; 借管理费用-开办费- 工资贷应付职工薪酬-工资 ‘;; 支付 “借 应付职工薪酬-工资 贷银行存款 ”’

老师 筹建期工资,怎么计提和支付?
筹建期的工资,应该怎么计提呢?
老师:筹建期需要计提工资吗?
老师筹建期,为了建工程支付的利息是要计入那个科目
酒店筹建期间支付的消防工程款怎么做账?
老师 残保金怎么算呢 人数我怎么取数呢
残疾人保障金怎么计算
厂子成立股东投资的固定资产怎么做分录?
建筑行业的个体户日常主要是人工费支出,没有申报个人所得税,也没有开其它任何支付发票,现在税务局说有白条入账的风险,让写情况说明,请问老师这个说明应该怎么写,特别要注意什么细节?
作为销售方,简易计税情况下进项不能抵扣,销项税额按正常操作,可以说明一下吗?
小微企业 用残疾证3级的可以用吗
公司转租房子,能自己给租户房租开水电物业费发票不
月末计提本月工资如何理解以下分录 借应付职工薪酬 贷其他应收款 社保费/公积金/应交个人所得税
老师您好,私户可以给公户借款不
老师收到一家公司转来的钱,但是这个钱是拿来发工资的,收到这笔钱怎么做账呢
那公司请专修工人吃午饭呢 怎么记账?
也是在筹建期间
你好; 这个是计入管理费用-开办费- 招待费 ;这个不是你员工的话 外面的人计入招待费去
老师那员工呢 又怎么做账?
你好; 计入借 管理费用-开办费-福利费 贷应付职工薪酬- 福利费; 借 应付职工薪酬- 福利费;贷银行存款
哦哦 老师那财务费用筹建期要走开办费?
是的。 二级科目都开办费哈 在跟具体三级科目的
老师 筹建期支付电费呢
你好; 借管理费用-开办费 -电费