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编制会计分录1.3月1日起奔腾公司会计部门对采购部实行定额备用金制度,根据核定的定额,拨付备用金2000元,3月20日,采购部持有关票据报销,支出合计1620元,会计部门审核后予以支付补足定额。2.4月10日奔腾公司因需往外地采购,向银行申请银行汇票,银行受理后签发银行汇票一张,金额100000元,15日公司以银行汇票支付材料价款80000元,增值税10400元,18日银行退回汇票多余款收账通知3.奔腾公司财产清查时发现现金短缺643元,报经批准后,由出纳人赔偿200元,剩余金额无法查明原因,转入管理费用。

2022-03-04 14:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-04 14:49

3.1借库存现金2000 贷其他应收款2000

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齐红老师 解答 2022-03-04 14:49

3.20 借管理费用1620 贷其他应收款1620

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齐红老师 解答 2022-03-04 14:50

4.10 借其他货币资金-银行汇票100000 贷银行存款100000

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齐红老师 解答 2022-03-04 14:51

4.15 借原材料80000 应交税费-应交增值税-进项税10400 贷其他货币资金-银行汇票90400

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齐红老师 解答 2022-03-04 14:52

4.18 借银行存款9600 贷其他货币资金-银行汇票9600

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齐红老师 解答 2022-03-04 14:52

借待处理财产损益643 贷库存现金643

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齐红老师 解答 2022-03-04 14:53

借其他应收款200 管理费用443 贷待处理财产损益643

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相关问题讨论
3.1借库存现金2000 贷其他应收款2000
2022-03-04
您好 稍等一下 在写分录
2023-09-27
根据您提供的信息,以下是对每个步骤的会计分录的概述: (1) 2日,从银行提取现金50000元作为工资准备: 借:库存现金 50000 贷:银行存款 50000 (2) 3日,发现现金溢余100元,原因已查明并退还给客户: 借:库存现金 100 贷:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 100 借:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 100 贷:应收账款(或其他应付款) 100 (3) 8日,委托银行向广州银行汇款100000元以开立采购专户: 借:其他货币资金-银行汇票 100000 贷:银行存款 100000 (4) 10日,用银行存款支付到期的商业承兑汇票款项34000元: 借:应付票据 34000 贷:银行存款 34000 (5) 14日,收到采购员从广州寄回的增值税专用发票,发票上注明价款80000元,增值税税额10400元,已从当地采购专户支付: 借:原材料或库存商品 80000 应交税费-应交增值税-进项税额 10400 贷:其他货币资金-银行汇票(或银行存款) 90400 (6) 17日,向银行申请签发银行汇票,出票金额为26000元,银行同意受理,款项从结算账户中划出: 借:其他货币资金-银行汇票 26000 贷:银行存款 26000 (7) 20日,持上述银行汇票向中大公司采购,支付购料款20000元,增值税税额2600元,收到增值税专用发票,但材料尚未到达: 借:在途物资(或原材料/库存商品) 20000 应交税费-应交增值税-进项税额 2600 贷:其他货币资金-银行汇票 22600 (8) 20日,开出支票预付明年报刊订阅费,取得增值税专用发票注明价款6000元,增值税税额540元: 借:管理费用-报刊订阅费 6000 应交税费-应交增值税-进项税额 540 贷:银行存款 6540
2023-09-27
学员你好 1借:银行存款 35000    贷:应收账款 35000 2借:银行存款 33900     贷:主营业务收入 30000            应交税费-应交增值税(销项税额)3900 3借:其他应收款 5000    贷:银行存款 5000 借:制造费用  2654.87      应交税费-应交增值税(进项税额)345.13    贷:其他应收款 3000 4借:应付票据  8000     贷:银行存款  8000 5借:其他货币资金 200000    贷:银行存款 200000 6借:销售费用 3302         应交税费-应交增值税(进项税额)198.12     贷:银行存款 3500.12  7借:库存现金 5000     贷:其他应收款 -基本生产车间  5000
2022-09-18
你好,学员,题目不完整
2022-09-18
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