你好 ; 那你这样的话 只能先暂估处理 了。 到时确定了金额在考虑去调整分录的

小规模企业,主要是卖稻种玉米种,没有发票,只有入库单和销售单入账。采购入库价是估计的,只有等到年度结算的时候才知道最终多少单价。如下图,按30元一袋结算,还有一袋5元的返利,请问每年开始入库会计处理?年度结算的会计处理?如果除了返利还有其他优惠,例如销量优惠?又该如何处理?请说详细点。
小规模企业,批发销售稻种,只有销售单入账,没有合同。年初销售开票价如30元,然后等年中结算时候会有几块钱返利,一些订金优惠,上量优惠等,这些优惠比除货款后收钱,问如何账务处理。请有经验的老师认真回答,能解决问题。
华立工厂为增值税一般纳税人,主要从事日化用品的生产,本年5月发生如下业务:(1)8日,销售给天力公司A产品750件,开具普通发票,含税金额为73450元,已用转账支票结清;(2)11日,向本市辉明工厂购进B材料1000千克,单价为5元/千克,材料已验收入库,并收到对方公司开具的增值税专用发票,但款项尚未支付;(3)16日,该工厂上月购入的一批原材料被盗,其账面价值为14000元。报经批准后计入营业外支出;(4)27日,华立工厂决定将批自产日化用品通过县级人民政府向某地灾区捐赠,该批日化用品的成本为50万元,市场不含增值税价为60万元。已知:上述扣税凭证当月已通过认证或比对。问题:(1)按照业务顺序,分别写出5月各项经济业务的增值税会计处理;(15分)(2)华立工厂下设多个销售公司,其中甲销售公司现为增值税小规模纳税人,年应税销售额为100万元(不含税),会计核算制度比健金。符会转化大为增值税般纳积人的条件.该销售公司本年从般纳税人处购进项目总金额为70万元(不含税)。请从纳税等划角度说明该公司是否应转为般纳税人,井阐述理由(不考虑企
华立工厂为增值税一般纳税人,主要从事日化用品的生产,本年5月发生如下业务:(1)8日,销售给天力公司A产品750件,开具普通发票,含税金额为73450元,已用转账支票结清;(2)11日,向本市辉明工厂购进B材料1000千克,单价为5元/千克,材料已验收入库,并收到对方公司开具的增值税专用发票,但款项尚未支付;(3)16日,该工厂上月购入的一批原材料被盗,其账面价值为14000元。报经批准后计入营业外支出;(4)27日,华立工厂决定将批自产日化用品通过县级人民政府向某地灾区捐赠,该批日化用品的成本为50万元,市场不含增值税价为60万元。已知:上述扣税凭证当月已通过认证或比对。问题:(1)按照业务顺序,分别写出5月各项经济业务的增值税会计处理;(15分)(2)华立工厂下设多个销售公司,其中甲销售公司现为增值税小规模纳税人,年应税销售额为100万元(不含税),会计核算制度比健金。符会转化大为增值税般纳积人的条件.该销售公司本年从般纳税人处购进项目总金额为70万元(不含税)。请从纳税等划角度说明该公司是否应转为般纳税人,井阐述理由(不考虑企
华立工厂为增值税一般纳税人,主要从事日化用品的生产,本年5月发生如下业务:(1)8日,销售给天力公司A产品750件,开具普通发票,含税金额为73450元,已用转账支票结清;(2)11日,向本市辉明工厂购进B材料1000千克,单价为5元/千克,材料已验收入库,并收到对方公司开具的增值税专用发票,但款项尚未支付;(3)16日,该工厂上月购入的一批原材料被盗,其账面价值为14000元。报经批准后计入营业外支出;(4)27日,华立工厂决定将批自产日化用品通过县级人民政府向某地灾区捐赠,该批日化用品的成本为50万元,市场不含增值税价为60万元。已知:上述扣税凭证当月已通过认证或比对。问题:(1)按照业务顺序,分别写出5月各项经济业务的增值税会计处理;(15分)(2)华立工厂下设多个销售公司,其中甲销售公司现为增值税小规模纳税人,年应税销售额为100万元(不含税),会计核算制度比健金。符会转化大为增值税般纳积人的条件.该销售公司本年从般纳税人处购进项目总金额为70万元(不含税)。请从纳税等划角度说明该公司是否应转为般纳税人,井阐述理由(不考虑企
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
假如暂估是32元一袋,采购2000袋,现在结算价是30元一袋,又给了5元一袋的优惠,订金2000元的优惠,上量奖励1200元,运输费600元,整个流程会计分录怎么做?
你好; 你这个结算价大概什么时候 给你们。 当月会给吗
7-9月份才有 ,不会当月给
你好 ; 那你就暂估 :借 库存商品 -暂估贷应付账款 ; 到时 结算价格 ; 借应付账款 贷库存商品-暂估 ; 冲这个 5元优惠金额 。 你发票是按多少开的
我们没有发票,就只有入库单入账。那结算的时候除了这个5元优惠,还有一些订金优惠,怎么处理,之前是一并冲掉的
你好 ; 这个定金优惠奖励的 到时你是 直接现金给你还是货返的
是直接在结算单里和货款比掉的
你好 ; 那你就去冲你的 应付账款即可 。 到时你就 那你就暂估 :借 库存商品 -暂估贷应付账款 ; 到时 结算价格 ; 借应付账款 贷库存商品-暂估 ; 冲这个 5元优惠金额 。 到时优惠了在去冲 借应付账款贷库存商品 。这样 按所有优惠政策后的金额来 做 库存商品 金额
我是这么处理的。那这么处理后,实际就按照最后的算作库存商品成本,到时候也要调整销售商品结转成本吧?
你好 ;是的。 到时在去调整处理
那现在,我公司销售也是这样的,先用高价格销售,然后年度和客户结算再给返利,订金优惠等,比出后收款,怎么做账呢
你好 ; 你挂应收账款 到时 优惠后在考虑处理
对,我现在是按照送货单开票价入账计入应收账款和主营业务收入。那过几个月要和客户结算了,那品种的优惠返利,和订金优惠,上量优惠如何处理?结算没有发票,就是手开的结算票。
你好; 等着你后面确定后在考虑哈 。 现在没法去处理的
我知道现在没办法处理。我的意思是等能处理的时候,应该怎么做
你好 ; 等着能处理了 。 你就做 比如现金折扣 借 银行存款 ;财务费用-现金折扣贷应收账款 。 如果不是现金折扣的 ; 你们 是商业折扣 要按 折扣后的金额 来做收入 ;发票 把 折扣金额开在发票上面去体现
我们没有发票,我也不知道怎么区分是现金折扣还是商业折扣。我们只有结算单
你好; 结算单的话 那你合同有吗?合同有注明这些优惠不