齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好 ; 那你这样的话 只能先暂估处理 了。 到时确定了金额在考虑去调整分录的
假如暂估是32元一袋,采购2000袋,现在结算价是30元一袋,又给了5元一袋的优惠,订金2000元的优惠,上量奖励1200元,运输费600元,整个流程会计分录怎么做?
你好; 你这个结算价大概什么时候 给你们。 当月会给吗
7-9月份才有 ,不会当月给
你好 ; 那你就暂估 :借 库存商品 -暂估贷应付账款 ; 到时 结算价格 ; 借应付账款 贷库存商品-暂估 ; 冲这个 5元优惠金额 。 你发票是按多少开的
我们没有发票,就只有入库单入账。那结算的时候除了这个5元优惠,还有一些订金优惠,怎么处理,之前是一并冲掉的
你好 ; 这个定金优惠奖励的 到时你是 直接现金给你还是货返的
是直接在结算单里和货款比掉的
你好 ; 那你就去冲你的 应付账款即可 。 到时你就 那你就暂估 :借 库存商品 -暂估贷应付账款 ; 到时 结算价格 ; 借应付账款 贷库存商品-暂估 ; 冲这个 5元优惠金额 。 到时优惠了在去冲 借应付账款贷库存商品 。这样 按所有优惠政策后的金额来 做 库存商品 金额
我是这么处理的。那这么处理后,实际就按照最后的算作库存商品成本,到时候也要调整销售商品结转成本吧?
你好 ;是的。 到时在去调整处理
那现在,我公司销售也是这样的,先用高价格销售,然后年度和客户结算再给返利,订金优惠等,比出后收款,怎么做账呢
你好 ; 你挂应收账款 到时 优惠后在考虑处理
对,我现在是按照送货单开票价入账计入应收账款和主营业务收入。那过几个月要和客户结算了,那品种的优惠返利,和订金优惠,上量优惠如何处理?结算没有发票,就是手开的结算票。
你好; 等着你后面确定后在考虑哈 。 现在没法去处理的
我知道现在没办法处理。我的意思是等能处理的时候,应该怎么做
你好 ; 等着能处理了 。 你就做 比如现金折扣 借 银行存款 ;财务费用-现金折扣贷应收账款 。 如果不是现金折扣的 ; 你们 是商业折扣 要按 折扣后的金额 来做收入 ;发票 把 折扣金额开在发票上面去体现
我们没有发票,我也不知道怎么区分是现金折扣还是商业折扣。我们只有结算单
你好; 结算单的话 那你合同有吗?合同有注明这些优惠不
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假如暂估是32元一袋,采购2000袋,现在结算价是30元一袋,又给了5元一袋的优惠,订金2000元的优惠,上量奖励1200元,运输费600元,整个流程会计分录怎么做?
你好; 你这个结算价大概什么时候 给你们。 当月会给吗
7-9月份才有 ,不会当月给
你好 ; 那你就暂估 :借 库存商品 -暂估贷应付账款 ; 到时 结算价格 ; 借应付账款 贷库存商品-暂估 ; 冲这个 5元优惠金额 。 你发票是按多少开的
我们没有发票,就只有入库单入账。那结算的时候除了这个5元优惠,还有一些订金优惠,怎么处理,之前是一并冲掉的
你好 ; 这个定金优惠奖励的 到时你是 直接现金给你还是货返的
是直接在结算单里和货款比掉的
你好 ; 那你就去冲你的 应付账款即可 。 到时你就 那你就暂估 :借 库存商品 -暂估贷应付账款 ; 到时 结算价格 ; 借应付账款 贷库存商品-暂估 ; 冲这个 5元优惠金额 。 到时优惠了在去冲 借应付账款贷库存商品 。这样 按所有优惠政策后的金额来 做 库存商品 金额
我是这么处理的。那这么处理后,实际就按照最后的算作库存商品成本,到时候也要调整销售商品结转成本吧?
你好 ;是的。 到时在去调整处理
那现在,我公司销售也是这样的,先用高价格销售,然后年度和客户结算再给返利,订金优惠等,比出后收款,怎么做账呢
你好 ; 你挂应收账款 到时 优惠后在考虑处理
对,我现在是按照送货单开票价入账计入应收账款和主营业务收入。那过几个月要和客户结算了,那品种的优惠返利,和订金优惠,上量优惠如何处理?结算没有发票,就是手开的结算票。
你好; 等着你后面确定后在考虑哈 。 现在没法去处理的
我知道现在没办法处理。我的意思是等能处理的时候,应该怎么做
你好 ; 等着能处理了 。 你就做 比如现金折扣 借 银行存款 ;财务费用-现金折扣贷应收账款 。 如果不是现金折扣的 ; 你们 是商业折扣 要按 折扣后的金额 来做收入 ;发票 把 折扣金额开在发票上面去体现
我们没有发票,我也不知道怎么区分是现金折扣还是商业折扣。我们只有结算单
你好; 结算单的话 那你合同有吗?合同有注明这些优惠不