你好 ; 那你这样的话 只能先暂估处理 了。 到时确定了金额在考虑去调整分录的

小规模企业,主要是卖稻种玉米种,没有发票,只有入库单和销售单入账。采购入库价是估计的,只有等到年度结算的时候才知道最终多少单价。如下图,按30元一袋结算,还有一袋5元的返利,请问每年开始入库会计处理?年度结算的会计处理?如果除了返利还有其他优惠,例如销量优惠?又该如何处理?请说详细点。
小规模企业,批发销售稻种,只有销售单入账,没有合同。年初销售开票价如30元,然后等年中结算时候会有几块钱返利,一些订金优惠,上量优惠等,这些优惠比除货款后收钱,问如何账务处理。请有经验的老师认真回答,能解决问题。
华立工厂为增值税一般纳税人,主要从事日化用品的生产,本年5月发生如下业务:(1)8日,销售给天力公司A产品750件,开具普通发票,含税金额为73450元,已用转账支票结清;(2)11日,向本市辉明工厂购进B材料1000千克,单价为5元/千克,材料已验收入库,并收到对方公司开具的增值税专用发票,但款项尚未支付;(3)16日,该工厂上月购入的一批原材料被盗,其账面价值为14000元。报经批准后计入营业外支出;(4)27日,华立工厂决定将批自产日化用品通过县级人民政府向某地灾区捐赠,该批日化用品的成本为50万元,市场不含增值税价为60万元。已知:上述扣税凭证当月已通过认证或比对。问题:(1)按照业务顺序,分别写出5月各项经济业务的增值税会计处理;(15分)(2)华立工厂下设多个销售公司,其中甲销售公司现为增值税小规模纳税人,年应税销售额为100万元(不含税),会计核算制度比健金。符会转化大为增值税般纳积人的条件.该销售公司本年从般纳税人处购进项目总金额为70万元(不含税)。请从纳税等划角度说明该公司是否应转为般纳税人,井阐述理由(不考虑企
华立工厂为增值税一般纳税人,主要从事日化用品的生产,本年5月发生如下业务:(1)8日,销售给天力公司A产品750件,开具普通发票,含税金额为73450元,已用转账支票结清;(2)11日,向本市辉明工厂购进B材料1000千克,单价为5元/千克,材料已验收入库,并收到对方公司开具的增值税专用发票,但款项尚未支付;(3)16日,该工厂上月购入的一批原材料被盗,其账面价值为14000元。报经批准后计入营业外支出;(4)27日,华立工厂决定将批自产日化用品通过县级人民政府向某地灾区捐赠,该批日化用品的成本为50万元,市场不含增值税价为60万元。已知:上述扣税凭证当月已通过认证或比对。问题:(1)按照业务顺序,分别写出5月各项经济业务的增值税会计处理;(15分)(2)华立工厂下设多个销售公司,其中甲销售公司现为增值税小规模纳税人,年应税销售额为100万元(不含税),会计核算制度比健金。符会转化大为增值税般纳积人的条件.该销售公司本年从般纳税人处购进项目总金额为70万元(不含税)。请从纳税等划角度说明该公司是否应转为般纳税人,井阐述理由(不考虑企
华立工厂为增值税一般纳税人,主要从事日化用品的生产,本年5月发生如下业务:(1)8日,销售给天力公司A产品750件,开具普通发票,含税金额为73450元,已用转账支票结清;(2)11日,向本市辉明工厂购进B材料1000千克,单价为5元/千克,材料已验收入库,并收到对方公司开具的增值税专用发票,但款项尚未支付;(3)16日,该工厂上月购入的一批原材料被盗,其账面价值为14000元。报经批准后计入营业外支出;(4)27日,华立工厂决定将批自产日化用品通过县级人民政府向某地灾区捐赠,该批日化用品的成本为50万元,市场不含增值税价为60万元。已知:上述扣税凭证当月已通过认证或比对。问题:(1)按照业务顺序,分别写出5月各项经济业务的增值税会计处理;(15分)(2)华立工厂下设多个销售公司,其中甲销售公司现为增值税小规模纳税人,年应税销售额为100万元(不含税),会计核算制度比健金。符会转化大为增值税般纳积人的条件.该销售公司本年从般纳税人处购进项目总金额为70万元(不含税)。请从纳税等划角度说明该公司是否应转为般纳税人,井阐述理由(不考虑企
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
假如暂估是32元一袋,采购2000袋,现在结算价是30元一袋,又给了5元一袋的优惠,订金2000元的优惠,上量奖励1200元,运输费600元,整个流程会计分录怎么做?
你好; 你这个结算价大概什么时候 给你们。 当月会给吗
7-9月份才有 ,不会当月给
你好 ; 那你就暂估 :借 库存商品 -暂估贷应付账款 ; 到时 结算价格 ; 借应付账款 贷库存商品-暂估 ; 冲这个 5元优惠金额 。 你发票是按多少开的
我们没有发票,就只有入库单入账。那结算的时候除了这个5元优惠,还有一些订金优惠,怎么处理,之前是一并冲掉的
你好 ; 这个定金优惠奖励的 到时你是 直接现金给你还是货返的
是直接在结算单里和货款比掉的
你好 ; 那你就去冲你的 应付账款即可 。 到时你就 那你就暂估 :借 库存商品 -暂估贷应付账款 ; 到时 结算价格 ; 借应付账款 贷库存商品-暂估 ; 冲这个 5元优惠金额 。 到时优惠了在去冲 借应付账款贷库存商品 。这样 按所有优惠政策后的金额来 做 库存商品 金额
我是这么处理的。那这么处理后,实际就按照最后的算作库存商品成本,到时候也要调整销售商品结转成本吧?
你好 ;是的。 到时在去调整处理
那现在,我公司销售也是这样的,先用高价格销售,然后年度和客户结算再给返利,订金优惠等,比出后收款,怎么做账呢
你好 ; 你挂应收账款 到时 优惠后在考虑处理
对,我现在是按照送货单开票价入账计入应收账款和主营业务收入。那过几个月要和客户结算了,那品种的优惠返利,和订金优惠,上量优惠如何处理?结算没有发票,就是手开的结算票。
你好; 等着你后面确定后在考虑哈 。 现在没法去处理的
我知道现在没办法处理。我的意思是等能处理的时候,应该怎么做
你好 ; 等着能处理了 。 你就做 比如现金折扣 借 银行存款 ;财务费用-现金折扣贷应收账款 。 如果不是现金折扣的 ; 你们 是商业折扣 要按 折扣后的金额 来做收入 ;发票 把 折扣金额开在发票上面去体现
我们没有发票,我也不知道怎么区分是现金折扣还是商业折扣。我们只有结算单
你好; 结算单的话 那你合同有吗?合同有注明这些优惠不