如果是利息费用是不能抵扣的,如果是中介服务费,则可以抵扣。
请问老师,招待费开了专票,那是不是发票综合服务平台抵扣勾选时选择不抵扣,账务处理时直接含税金额做费用就好了啊?
老师,请问收到的税控盘服务费专票可以抵扣进项税吗?如果正常抵扣进项税了,增值税报表减免税款那栏填写发票全额还是填写不含进项税的金额?,谢谢
老师好,公司收货款,在客户的金融服务平台兑现,提前兑付扣的款,开的发票是现代服务-平台服务费,那这笔金额我是做在财务费用科目吗?
老师刚刚忘记问了,我们收到的平台服务费发票是专票,金额入财务费用,税额可以正常抵扣吗?
老师,请问我们收到公司开的3%劳务费专用发票,有没有税务风险?可以正常抵吗?
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房,购入工程物资价款为 500万元,增值税进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本200万元,对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元;领用自产产品成本25万元,计税价格为30万元,增值税税率 为13%;支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用,预计使用年限为 5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该厂房2x24年应提折 旧额为()万元。 入账价值=820我知道,折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻烦老师帮忙看下哪里有问题
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
我们再贷款平台上贷款,利息是另外的普票,那个已经入了财务费用了,但是贷款是在平台上申请的,所以有一笔平台服务费,开票给我们是6个点的专票,名称是:信息技术服务*平台服务费,那我这个平台服务费是不是可以不入财务费用,入管理费用-咨询服务费,这样税额就可以抵扣,但是入管理费用合不合规定呢?
这个手续费也应计入财务费用。 财务费用科目核算企业为筹集生产经营所需资金而发生的费用,包括利息支出(减利息收入)、汇兑损失(减汇兑收益)以及相关的手续费等。