您好。应收是客户欠的钱。预付是提前支付给供应商的钱。如果同一家客户既有应收又有预付,需要分开处理各自账务的话建议分开。如果你们之间的往来可以冲销的情况下,也是可以合并的。

企业的同一家客户既有应收账款又有应付账款 期末余额都在借方 且应收账款的余额大于应付账款的余额 清往来合并两个科目之后只保留应收账款,应收帐面上余额不是越来越多吗?这笔合并的分录到底怎么做呢?
一个集团的公司直接互相往来,广州公司借款5万给我们公司,之前没有业务上面往来,这5万元就计入其他应付款,然后现在跟我们有业务的往来,买了我们20万元的产品,应该计入应收账款20万元,请问这两个科目(其他应付款和应收账款要不要汇集到一个科目)?
老师,跟同一家企业有应收账款的往来,也有预付账款的往来,这两个科目不能合并到一起对吧
如果对方有来账,也有往账,那是不是要用应收跟应付两个科目。不能只用一个应收账款科目。
老师,我们两个公司之间往来借款,可不可以都通过其他应付款一个科目来核算,比如一笔借款,借出去的公司要计入其他应收,收到借款的必须要计入其他应付科目吗,可不可以两个公司用其他应付款这这个科目来记账,这样做账好做,对账也好对
这种邮票普通发票的税额可以抵进项税吗?税局上显示可以
收入的确认和发票有什么关系,如果没有开发票,发货了,收入确认吗。如果确认了之后怎么查欠票。
老师,往来对账怎么看欠款和欠票。
您好老师,我想问一下,我们公司2025年9月份,上报为开票收入,会计分路: 借:预收账款~5000元 贷:主营业务收入~为开票收入~4550元 应交税费~应交增值税~450元 2026年1月份客户要求开发票了,现在怎么分录
当月缴纳当月社保还需要计提吗。缴纳一般在15号前,那我计提需要再什么时候操作分录
老师,CPA大学在读可以考吗
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问忘记计提了折旧,这个月补2个月可以吗?
实收资本认缴到账有什么区别,认缴现在新规要几年到账啊
请贾苹果老师回答谢谢!老师住房公积金的分录如何计提。
请贾苹果老师回答谢谢!内涵报酬率的计算公式和权益净利率的公式是多少啊