你好,个人建议是只设置一个科目核算。
一个集团的公司直接互相往来,广州公司借款5万给我们公司,之前没有业务上面往来,这5万元就计入其他应付款,然后现在跟我们有业务的往来,买了我们20万元的产品,应该计入应收账款20万元,请问这两个科目(其他应付款和应收账款要不要汇集到一个科目)?
老师,请问一下,我们公司跟股东公司有借款,我做到其他应付款-股东公司,但是跟股东公司还有其他业务往来,我不想跟借款混一起,请问其他的往来款还有其他科目可以计吗?
老师您好,我公司有一笔480万的往来,就是其他应收款和其他应付款都是480万,实际上这两笔款都是一家公司的,就是打款名不同,现在公司想注销,那家公司没有款清这笔往来,老板想自己解决掉这笔往来,请问应该怎么解决呢
老师我公司5月份有一笔往来款借某公司的,隔几天又有一笔往来款是这家公司借我们的,同一家公司,其他应付款和其他应收款,我两个科目都要设置吗?
老板的公司对公户转了几笔钱给了几个公司,备注:往来款。。这几个公司和我们是没有合作的,其中一家是老板自己的。我这样做的分录可以吗,摘要:公司往来款,借 其他应收账款-a公司,b公司,贷银行
公司人员的报销款公户支付 后面拿公司日常开的发票来冲账可以吗
我司现在挂靠其他公司合同金额7958583.管理费用按1.5%收取,被挂靠方9.19号已经开票150万本次税金及管理的我司付款172500(1500000*10%+1500000*1.5%),被挂靠方也已经收到100万的汇票工程款,并转给我司,被挂靠方要求我们通过从外部采购材料等再加价开给被挂靠方,通过这样的形式取回工程款,那我应该开多少的票呢,我不太会算这种的方式的
老师,我们是建筑公司,关于已抵扣、已申报的进项税,我现在要做转出处理,如何处理呢?老师
老师我们的收入是对方拿我们药品抽样支付得药品钱,老师怎么做分录呢?
职工食堂和澡堂的房屋的折旧,可以税前扣除吗?
公司实缴了50万注册资金,但是老板的钱有部分是借来的,还要还给老板,这样可以吗?
老师,银行存款余额对不上,这个先从什么开始查询啊
老师药品抽样的钱,怎么做分录呢?
各位老师,你们好 企税里面企业重组 这个怎么理解?
各位老师,大家好,水利建设专项收入这个怎么入账呢
设置一个科目,第二笔往来款的时候,直接冲销之前那一笔吗
你好,是的,是这样的