借,固定资产113 贷,银行存款113

借:固定资产1000 应交税费130 贷:银行存款113 这是公司外账分录,我公司还要求做内账不核算税,内账还怎么做分录呢
公司买了电脑,上个月做账借,固定资产贷:银行存款,这个月我要做折旧,怎么做分录?
老师,购入固定资产时,做了借:固定资产1000,进项税130,贷应付账款-A 1130,付款时,借:应付账款-A 1130,贷:银行存款1130这机器不是我们的帮代买的,开发票开我们公司的,进项税我们来抵扣,跨月了我要做冲上月做的,应付账款-A 红字1130,贷:银行存款红字1130,应付账款-B公司蓝字1130,贷:银行存款蓝字1130,借固定资产清:1000,借固定资产1000,后面借:?(这里我要记什么营业外支出吗)贷:固定资产清理,发现我的B公司平不了账,不知道哪步有问题?
老师你好,新购入固定资产怎么做会计分录,还能确定原值呢?因为我这边会计分录是借:固定资产-汽车 应交税费-进项税额 贷:应付账款(公司)
你好,公司买了固定资产,分期支付,现在没开发票,我这样子记账怎么结账现在借方余额啊,借其他应付款 固定资产还额额 10000贷银行存款 是内账,怎么做才不是贷方余额
老师你好,社保减员登记减员原因选择什么?
老师,公司同天入的库存商品,老板又全部领用走。这个视同销售吗长期这样也风险吗
老师,请问股权变更期间公司可以正常使用的吧
今年汇算清缴开始了,去年奖金还没报,现在改去年的个税申报表,个税还能退吗
1月分我把临时工的工资计入了劳务费用,然后2月我按照工资薪金申报个税了。但是1月我已经计入成本了,然后,我做账的时候是不是不用再把他计提了,只要个税申报就好了
老师你好,我2月份两个社保的回单,一笔4800 08.791笔203.76,但是我在电子税务局找不到203.76这个明细
月未结转时,会计软件有两个结转,-是结转非限定性净资产,二是结转限定性净资产,夲月全部是限定性收入,可直接结转到限定性净资产,而夲月费用是这个月限定性收入发生的,直接记入了业务活动成夲,管理费用,而且这些成本费用月未结转到了非限定性净资产去了,请问这些成本费用可不可以结转到限定性净资产,怎么结转?请指教
公司总开票额度三百多万,每月的额度到月头只剩下一百多万,所以想要调增额度,申请理由要怎么写
一般审计来公司审计几天结束
老师您好2月份发放的25年度奖金,是不是要在3月份报2月份所属期一次性全年奖金收入,还是更正1月份的申报呢