同学,你好,你申报所得税是多少,扣款应该是一样的数据 ,另外你计提和实际有差,直接做工资表计提个税的时候 ,下月多计提就行了,凭证出来就直接平了
老师,想咨询下,公司有部分员没有购买社保,这部分需要怎么合理化
大量取现给公司股东会不会被监控
现在收到1笔钱,可以发放去年的年终奖吗?没有申报个税,这月发了后,再下月申报,这个年终奖属于哪一年的?和工资独立核算,一年只能用一次,这月发放属于哪一年的?
你好,我购买材料8元,对方给我开了10元的发票,我怎么入账?
个税补申报缴纳的增值税及附加税怎么做分录
为什么收到跨越红字发票还要在申报表做进项转出呢?红字发票入账已经减少了当期的进项税额啊?
无票支出,可以直接借:利润分配-未分配利润,贷:库存现金或者银行存款吗?省的汇算清缴的时候忘记调增了
小名用其他公司—A公司(不是小名公司)中标10万的合同(包工包料)小名从A公司购买4万元的变压器,其余小名负责这个项目,A公司只中标和收款,私下还是要退给小名,请问小名税款怎么算
老师,我我4月份抵扣勾选了不能抵扣的增值税已申报了,没缴费,现在8月份要做转出进项税额,但是电子税务局是不是必须作废5月份增值税申报表才能撤销之前勾选的不能抵扣的进项税发票,
老师,外贸公司有这样的情况,我们从A单位购进的机械设备出口,但是A单位发动机紧张,我们就自己从B单位采购的发动机,但是报关只能报机械设备,这样的话,B单位的发动机可以取得普票计入机械成本不退税吗?
已经交的个税是:504.92,实际扣了工资:352.38,少扣152.54, 2.54,是少计提的,150是,其中有一个人抵扣5000的系统,没有那个,估计这个是多扣的150
如你计提了100 ,交了80那多计提20 下个约工资应该计提200,你直接计提180九可以了 你交是200 所以总结,两个约计提100+200-20=280 交款20+200=280 这样两个数据平的,你做出来凭证也是评的
我的意思是申报的时候是对的,然后他扣税的时候多扣了150元,这个凭证我要怎么做?
这个钱估计到时候要退回来的,就是属于多扣的嘛
借应交税费,贷银行存款,这时候你应交税费借方少减了150,下次计提少150就平了
那意思是我只要把这两个科目作品就可以了,不用去纠结这个150放在哪个科目是吧?
同学你好,理解对的