你好 ,可以看老师发的表!
1-02 银行存款余额调节表 2019年6月30日,乙公司银行存款日记账的账面余额为800000元,开户银行送来的对账单所列公司存款余额为740000元,经逐笔核对有以下未达账项: 6月26日公司委托银行收取销货款60000元,银行已收妥入账,公司尚未入账; 6月27日,公司因购买材料开出转账支票30000元,银行尚未入账; 6月30日,公司销售货物收到到期应收转账支票40000元,公司已经入账,银行尚未入账; 6月30日,银行已经按合同规定为公司支付电费110000元,公司尚未入账。 要求:根据乙公司6月份有关银行存款日记账和银行对账单资料分析未达账项,编制银行存款余额调节表(表1-5)
1-02 银行存款余额调节表 2019年6月30日,乙公司银行存款日记账的账面余额为800000元,开户银行送来的对账单所列公司存款余额为740000元,经逐笔核对有以下未达账项: 6月26日公司委托银行收取销货款60000元,银行已收妥入账,公司尚未入账; 6月27日,公司因购买材料开出转账支票30000元,银行尚未入账; 6月30日,公司销售货物收到到期应收转账支票40000元,公司已经入账,银行尚未入账; 6月30日,银行已经按合同规定为公司支付电费110000元,公司尚未入账。 要求:根据乙公司6月份有关银行存款日记账和银行对账单资料分析未达账项,编制银行存款余额调节表
甲公司2020年6月30日银行存款日记账的余额为41100元,同日转来的银行对账单的余额为48000元,为了确定公司银行存款的实有数,需要编制银行存款余额调节表。经过对银行存款日记账和对账单的核对,发现部分未达账项以及记账方面的错误,情况如下:(1)6月18日,公司委托银行收取的3000元的款项,银行已收妥入账,但公司尚未收到收款通知。(2)6月22日,公司存入银行的3300元的款项,出纳员误记为3000元。(3)6月26日,银行将本公司存入的一笔款项串户记账,金额为1600元。(4)6月29日,公司开出的转账支票一张,持票人尚未到银行办理转账手续,金额7200元。(5)6月30日,银行收取借款利息2000元,企业尚未收到支息通知。要求:根据上述资料编制银行存款余额调节表。
星海公司2020年6月30日银行存款日记账的余额为41100元,同日转来的银行对账单的余额为46500元,为了确定公司银行存款的实有数,需要编制银行存款余额调节表。经过对银行存款日记账和对账单的核对,发现部分未达账项以及一些记账方面的错误,情况如下:(1)6月18日,公司委托银行收取的金额为3000元的款项,银行已收妥入账,但公司尚未收到收款通知。(2)6月22日,公司存入银行的3300元款项,出纳人员误记为3000元。(3)6月26日,银行将本公司存入的一笔款项串户记账,金额为1600元。(4)6月29日,公司开出的转账支票一张,持票人尚未到银行办理转账手续,金额为7200元。(5)6月30日,存入银行支票一张,金额为1500元,银行已承办,企业已凭回单记账,对账单并没有记录。(6)6月30日,银行收取借款利息2000元,企业尚未收到支息通知。要求:根据上述资料编制银行存款余额调节表。2020-11-
星海公司2020年6月30日银行存款日记账的余额为41100元,同日转来的银行对账单的余额为46500元,为了确定公司银行存款的实有数,需要编制银行存款余额调节表。经过对银行存款日记账和对账单的核对,发现部分未达账项以及一些记账方面的错误,情况如下:(1)6月18日,公司委托银行收取的金额为3000元的款项,银行已收妥入账,但公司尚未收到收款通知。(2)6月22日,公司存入银行的3300元款项,出纳人员误记为3000元。(3)6月26日,银行将本公司存入的一笔款项串户记账,金额为1600元。(4)6月29日,公司开出的转账支票一张,持票人尚未到银行办理转账手续,金额为7200元。(5)6月30日,存入银行支票一张,金额为1500元,银行已承办,企业已凭回单记账,对账单并没有记录。(6)6月30日,银行收取借款利息2000元,企业尚未收到支息通知。要求:根据上述资料编制银行存款余额调节表。
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
老师像这种的我们要怎么做账!!!当时老板直接用私户的钱打入对方私户上的,不是打这家公司公户!!!而且当时对方私户户名也不是他们公司法人,这个要怎么处理?
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]