你好,是什么情况下这样做分录呢?
上月一笔收入未开票,做成了借:银行存款 贷:其他应收款 这月补开票时,贷:其他应收款(红字)贷:其他应付款;借:其他应付款,贷:营业收入 对吗?
借 其他应付款 贷 贷款 成立吗?
老师,还款时借 其他应收款 贷其他应付款 借银行存款贷其他应付款 对吗
借:其他应付款 贷:应付账款。这样的分录成立吗?
你好老师,公司才成立时老板借款给公司,入的是其他应付款,现在还款给老板,借其他应付款,贷银行存款,可以吗?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
老板说用应付款抵消贷款
你好,根据你提供的分录,是通过银行贷款的资金偿还了其他应付款才是啊
这个应付款是之前就挂着的
你好,根据你提供的分录,是通过银行贷款的资金偿还了其他应付款才是啊 (是针对这个回复有什么疑问吗)
所以这个分录不成立对吗?
你好,如果是通过银行贷款的资金偿还了其他应付款,分录是 借:其他应付款,贷:短期借款或长期借款
如果是小额贷款公司呢
你好,只要是从金融机构借款来偿还欠个人款项,就是这样处理的
好的,谢谢老师!
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。