借:管理费费-保险 进项发票税, 贷应付账款
老师,工程行业,帮工程工人买保险,已经收到专票,怎样做分录?借主营业务成本,进项发票税,贷应付账款,对吗?
建筑行业,已开出发票,没有收到成本票的分录这样做对吗? 开票时 借:应收账款30130000 主营业务收入2764220.18 应交税费-应交增值税(销项税额)248779.82 计提成本 借:工程施工2626009.17 贷:应付账款-暂估2626009.17 月度结转成本 借:主营业务成本2626009.17 贷: 工程施工2626009.17
请问老师,建筑企业付了材料款,材料直接运到工地使用了,但发票未收到,分录是不是这样的 借:预付账款 贷:银行存款 借:工程施工—合同成本 贷:预付账款 等收到发票时 借:主营业务成本 应交税费—应交增值税(进项税) 贷:工程施工合同成本 老师这样做对不对啊
老师,请问下工程施工这样做分录对吗 预收工程款: 借:银行存款 贷:应收账款 收到工程结算单: 借:应收账款 贷:工程结算 开发票 借:主营业务成本 (工程施工转主营业务成本) 借:主营业务成本 贷:主营业务收入 贷:工程施工 完工 借:工程结算 贷:工程施工
老师您好 我们做账时的分录是这样 收到发票时,借:工程施工-人工费/材料/机械 贷:应付账款 结转工程施工: 借:主营业务成本 贷:工程施工-人工费/材料/机械 开具发票确认收入时:借:应收账款 贷:应交税费-销项 +工程结算 借:主营业务成本 + 工程施工(合同毛利)贷:主营业务收入 借:主营业务收入 贷:工程结算 这样的话,借方有两笔主营业务成本,贷方有两笔工程结算 是不是导致成本增加或者科目重复
请问我们取得了普通发票,款项也已支付,但是对方没报税,我们入成本有影响吗?
购一套财务软件16万,入固定资产?
应发工资总额+奖金=应发合计,请问计提工会经费的的基数是应发工资总额还是应发合计?
老师,在个人所得税系统中当月计算个税时为什么系统中没有扣除“速算扣除数”部分呢?是在年终汇算时一起扣除吗?
老师您好!民办学校学费收入一般按几个月分摊?
老师您好,有一批电脑以前年度错计入长期待摊费用12万,并且摊销了7万,现在审计要求调到固定资产中,我如何编分录?
变地址,监事要网上配合签名的吗?忘了
老师,利息为什么要扣除所得税?
无还本续贷需要交印花税吗
@郭老师,法人可以另外开个个体户吗?这个个体户和这个公司业务没有关联,我想问的是以后交税有没有什么关联?
为啥不能做成本?
一般保险都是计到费用里面的。