你好; 你收到发票 了; 你要取得收入的时候做 ; 结转成本 到主营业务成本 去; 可以的

支付的材料费,发票已经收到,还要不要走应付账款这个科目? 借:工程施工-合同成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款 这两个分录可不可以合并成 借:工程施工-合同成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款
实际发生成本借:工程施工-项目-材料费 贷:银行存款/应付账款2.开出发票确认收入借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入 应交增值税 结转成本 借:主营业务成本 贷:工程施工-项目-材料 项目完工做结算 借:工程结算 贷:工程施工 -项目-材料 同时做借:本年利润 贷 工程结算 这样操作是合理的吗?
实际发生成本借:工程施工-项目-材料费 贷:银行存款/应付账款2.开出发票确认收入借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入 应交增值税 结转成本 借:主营业务成本 贷:工程施工-项目-材料 项目完工做结算 借:工程结算 贷:工程施工 -项目-材料 同时做借:本年利润 贷 工程结算
请问老师,建筑企业付了材料款,材料直接运到工地使用了,但发票未收到,分录是不是这样的 借:预付账款 贷:银行存款 借:工程施工—合同成本 贷:预付账款 等收到发票时 借:主营业务成本 应交税费—应交增值税(进项税) 贷:工程施工合同成本 老师这样做对不对啊
老师,就是工程用材料的分录是不是这样子? 入库时: 借:原材料 ,应交税费-应交增值税(进项), 贷:应付账款/预付账款 领用出库:借:工程施工-合同成本-XX项目 ,贷:原材料 结转:主营业务成本,贷:工程施工-合同成本-XX项目
老师好,当月某一个产品型号只有退货的,这个要怎么开票呢?如果抵扣了一定要对方确认才能开红字吗?
对方企业,中国银行的账号号码12位的,可以直接转账吗
个人经营所得税补以前的账怎么补。
老师好,工程款进账,成本票年底了一时拿不到,年底之前可以暂估一些成本吗?
原来的注册公司100万已经缴了57万了,那我现在买过来的话,是把剩余的40多万缴足吗
个体户一家卖乐器小规模,开出去发票八万多,没有多少进项会有影响吗?每个季度倒是不超30万不用交税,
老师 外贸企业首次退税 要注意什么 需要提前跟税务部门联系一下吗?连续税务哪个部门
你好老师,升为一般纳税人,需要交的税是多了吗
老师,我家内账不做账,就是老板放我这一笔钱,每次取钱,我需要让他签个字,好知道这个事,我这准备什么单子啊?
人力资源,代发工资,账户不对退回的放应付职工薪酬借方负数还是放贷方正数
老师 你收到发票 了; 你要取得收入的时候做 ; 这个我没理解
你好 ; 意思是有收入结转成本 ; 你 收到了发票你有收入了吗
收入你指的是
你好; 就是你 本期是否有收入 ; 你有收入才有成本 的意思 ; 你知道收入 成本配比原则吧
有些项目我们签合同后就会有一笔预付款,用于材料采购和进场费,但有些小的项目就没有前妻我们垫资然后工程结束了才一次性收到款 这样有影响吗
你好 ; 那你们要完工进度 的比例来做收入和结转成本哦; 避免你们到时收入和成本 差异过大; 比如造成成本大于收入的情况
老师说的这种情况课程里有吗 我还不太懂
那老师我一开始说的我做的那些分录都是对的吗
你好; 学堂有建筑实操的; 有课程讲解的; 是的
好 谢谢老师
不客气的; 有空去看看 ;