你好; 你收到发票 了; 你要取得收入的时候做 ; 结转成本 到主营业务成本 去; 可以的
支付的材料费,发票已经收到,还要不要走应付账款这个科目? 借:工程施工-合同成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款 这两个分录可不可以合并成 借:工程施工-合同成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款
实际发生成本借:工程施工-项目-材料费 贷:银行存款/应付账款2.开出发票确认收入借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入 应交增值税 结转成本 借:主营业务成本 贷:工程施工-项目-材料 项目完工做结算 借:工程结算 贷:工程施工 -项目-材料 同时做借:本年利润 贷 工程结算 这样操作是合理的吗?
实际发生成本借:工程施工-项目-材料费 贷:银行存款/应付账款2.开出发票确认收入借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入 应交增值税 结转成本 借:主营业务成本 贷:工程施工-项目-材料 项目完工做结算 借:工程结算 贷:工程施工 -项目-材料 同时做借:本年利润 贷 工程结算
请问老师,建筑企业付了材料款,材料直接运到工地使用了,但发票未收到,分录是不是这样的 借:预付账款 贷:银行存款 借:工程施工—合同成本 贷:预付账款 等收到发票时 借:主营业务成本 应交税费—应交增值税(进项税) 贷:工程施工合同成本 老师这样做对不对啊
老师,就是工程用材料的分录是不是这样子? 入库时: 借:原材料 ,应交税费-应交增值税(进项), 贷:应付账款/预付账款 领用出库:借:工程施工-合同成本-XX项目 ,贷:原材料 结转:主营业务成本,贷:工程施工-合同成本-XX项目
老师您好 麻烦问下,进项发票已经抵扣,现在销售方需要红冲,是销售方开红字信息确认单还是购买方开具呢
员工向公司借款,然后分三四次还回来怎么做账啊?
老师我有50元税已抵扣,票到了才发现是买化妆品和医药的这个只能转出去吗?如果转出怎么写分录
你好,请问53万工资和100万工资各交多少税
你好,工资收入53万和100万各交多少税
老师请问工会经费怎么计算 工资总额的2%的30%上交 是工资总额*2%*30%吗
我们公司是一家个人独资企业,我们自己种的草莓呀,水果销售出去没有加工的,可以开免税发票吗?我们是一般纳税人。不需要备案吧
老师,我们法人现在是退休人员了,那年底分红给他,他还需要的交个税吗?
这张表是不是报企业所得税时可以弥补亏损 101996.56?
老师,我注册的这个分公司弄好之后怎么没有统一社会信用代码和成立日期这个是在政务网的截图
老师 你收到发票 了; 你要取得收入的时候做 ; 这个我没理解
你好 ; 意思是有收入结转成本 ; 你 收到了发票你有收入了吗
收入你指的是
你好; 就是你 本期是否有收入 ; 你有收入才有成本 的意思 ; 你知道收入 成本配比原则吧
有些项目我们签合同后就会有一笔预付款,用于材料采购和进场费,但有些小的项目就没有前妻我们垫资然后工程结束了才一次性收到款 这样有影响吗
你好 ; 那你们要完工进度 的比例来做收入和结转成本哦; 避免你们到时收入和成本 差异过大; 比如造成成本大于收入的情况
老师说的这种情况课程里有吗 我还不太懂
那老师我一开始说的我做的那些分录都是对的吗
你好; 学堂有建筑实操的; 有课程讲解的; 是的
好 谢谢老师
不客气的; 有空去看看 ;