你好; 你收到发票 了; 你要取得收入的时候做 ; 结转成本 到主营业务成本 去; 可以的

请问老师,建筑企业付了材料款,材料直接运到工地使用了,但发票未收到,分录是不是这样的 借:预付账款 贷:银行存款 借:工程施工—合同成本 贷:预付账款 等收到发票时 借:主营业务成本 应交税费—应交增值税(进项税) 贷:工程施工合同成本 老师这样做对不对啊
老师,就是工程用材料的分录是不是这样子? 入库时: 借:原材料 ,应交税费-应交增值税(进项), 贷:应付账款/预付账款 领用出库:借:工程施工-合同成本-XX项目 ,贷:原材料 结转:主营业务成本,贷:工程施工-合同成本-XX项目
老师!小规模的建筑公司!买水泥石材时,1、能拿到发票的,付款时:借:预付账款,贷:银行存款,取得发票时:借:工程施工 贷:预付账款,项目取得收入时:借:主营业务成本 贷:工程施工,2、没有发票的,付款时:借:工程施工 贷:银行存款 项目取得收入时:借:主营业务成本 贷:工程施工,这样理解对吗
老师好,采购的材料直接运到工地上,不做入库,给客户开13%的发票,收到进项发票时做分录:借:工程施工-合同成本-直接材料,贷:应付账款-某某公司,结转成本时:借:主营业务成本-销售成本,贷:工程施工-合同成本-直接材料,您看这样做对吗?
老师 公司是装饰工程公司,主要是做的门店装修,您看下这样的分录,成本与收入对冲这一点我不明白,分开怎么写? “工程结算和工程施工” 核算方式 收到预付款时: 借:银行存款 贷:预收账款 开始施工时: 借:工程施工 — 合同成本 — 材料费 / 人工费等 贷:原材料 / 应付职工薪酬等 结算时: 确认收入: 借:应收账款 / 预收账款等 贷:工程结算 同时结转成本: 借:主营业务成本 工程施工 — 合同毛利 贷:主营业务收入 借:工程结算 贷:工程施工 — 合同成本 工程施工 — 合同毛利
别人租酒店的房子,每月的水电费直接打到酒店的账户上,收到的这笔水电费怎么入账,计入什么科目?
你好,我想咨询一下,一个子公司的员工帮另一个子公司处理事务,产生的差旅费,应该怎么进行账务处理呢?
老师,收到不同公司的货款,发票上月已开,可以做在一张凭证上吗?
老师,请问自然人网店销售货物的销售额超了500万,是否按一般纳税人13%缴纳增值税?
老师,3和9月的记账软件的资产负债表跟申报的有几个数据不一致可以吗,12月是一致的,利润表也是一致的
汇算职工薪酬支出表工资栏账载金额包含未通过应付职工薪酬过渡的离职补偿金吗
老师我养殖场对对外发生的牛羊肉食送礼和自己食用 我的成本按售价核算还是成本价算
老师早上好!26年1-2的账,利润总额和负债表的期初与期末之差对不上,原因在于哪,要从哪入手查
老师您好 我们是租赁自然人的房子作为办公室 现在需要代开房租发票 税是怎么缴纳的
请问老师,公司实收资本10万,未分配利润是亏损4万多,净资产是5万多,这种情况变更股东需要申报个税吗,申报的时候提示账面净资产不可以小于实收资本,无法申报呢,但是工商备案又需要填纳税申报编号,怎么申报呢?
老师 你收到发票 了; 你要取得收入的时候做 ; 这个我没理解
你好 ; 意思是有收入结转成本 ; 你 收到了发票你有收入了吗
收入你指的是
你好; 就是你 本期是否有收入 ; 你有收入才有成本 的意思 ; 你知道收入 成本配比原则吧
有些项目我们签合同后就会有一笔预付款,用于材料采购和进场费,但有些小的项目就没有前妻我们垫资然后工程结束了才一次性收到款 这样有影响吗
你好 ; 那你们要完工进度 的比例来做收入和结转成本哦; 避免你们到时收入和成本 差异过大; 比如造成成本大于收入的情况
老师说的这种情况课程里有吗 我还不太懂
那老师我一开始说的我做的那些分录都是对的吗
你好; 学堂有建筑实操的; 有课程讲解的; 是的
好 谢谢老师
不客气的; 有空去看看 ;