您好,您当期有预交企业所得税?

老师,汇算清缴后的应纳所得税额是负数,就是需要退税吗?退税会不会涉及查账!
老师,企业所得税汇算清缴报表填写好之后,实际应补退税额是负数,是不是需要申请退税?如果不想申请退税应该怎么操作
老师,企业所得税汇算清缴主表最下面一行实际应补退所得税额就是实力需要缴的税,正数是需要缴纳负数是需要退税
老师好,汇算清缴的时候应补所得税为负数的时候税务局会不会要求查账或者要求退税
老师,汇算清缴需要退税27784.29,调增应纳所得额是多少呢?,不想退税
好奇,如果税收编码长期开错几年,税率没错。一般查到,会怎么让处理的。
服装辅料皮标,税收编码是什么
服装辅料拉绊税收编码是什么
老师,麻烦给我发一下商贸企业用的管家婆软件操作流程课程
请问2月个税已经申报,但是2月工资3月份老板又没有发放,已经过了申报期可以撤回重新申报吗?有没有影响?
配餐的商贸公司,现在遇到两个问题。 一:公司有负责配送的车辆。其中一辆有二手车的购买发票,剩下的4辆有租赁合同,现在的问题主要是这两张发票怎么处理,一个二手车购买发票,一个有形动产租赁发票,主要是开车给学校送餐,租了车每天配送,我们的收入既有免税,又有不免税的,车辆也没有分哪辆车送免税,哪辆车送非免税的,这种情况怎么处理? 二:公司的经营场所也是租赁的,都是个人的,账务处理和税务上需要注意什么,水电费怎么才能合理计入成本
老师为什么D选项为什么不对?提高单位变动成本,不应该是增加保本点吗?也就是不会降低
公司的员工餐厅,现在的运营模式是自己采购食材,雇佣厨师支付劳务费,员工自己交一部分餐费,然后公司补助一部分(国企),之前都是走应付职工薪酬福利费,在新的政策下,我们这种运营模式如何调整才能符合新的增值税政策,要具体的做账步骤,及确认收入流程
个体户,若是查账征收,假设年收入5万,都没有成本。那是具体怎么纳税,纳税多少。谢谢
老师您好,今天去发现这笔业务 借:银行存款, 贷:应付账款-甲公司 应付账款-乙公司 这笔分录看不懂,是不是做错了,为什么贷方是:应付账款呢,为什么不是应收账款呢
去年预交企业所得税今年汇算清缴弥补以前年度亏损后的
您好,如果您今年纳税申报表有预交,是可以退税的
老师,我不明白,去年的不能退,汇算清缴做完了,显示负数,今年预交,现在才三月,要等月底才计提企税,
您好,麻烦您用具体年数,不要用去年今年,容易有歧义
表达不详抱歉了,我已经做了2021年的汇算清缴,提示负数,这不是说明还要退税吗?2022年没有预交企业所得税,是不是在2022年预交的企业所得税如有负数是需要退税?
您好,您2021年季度所得税是否有预交?
有的老师
您好,那您这部分是可以退税的