同学,你好 让A写说明

老师,有一笔工程款已预付给施工人员A,但是后期他开具的发票是找B代开的,但是我已经预付给施工A钱 了,收款账户A和代开发票B名称不一致 ,怎么处理呢
#提问#,老师好,企业A和企业B是同一个法人,企业A有一笔货款的尾款需要付,因账户没钱,企业B帮企业A付了尾款,但是材料商已经把发票总额开给了企业A了,这个账怎么才能平呢
我司装修从A那里采购一批装修材料,从B公司那里借款付材料款,会计做的是 借:预付账款,贷:短期借款,但是实际B直接把钱打到A公司,未经过 我司账户,A又是开发票给B,B再开票给我司,这个要怎么做账务处理,税务会不会查呢?
老师,我有个关系一下没绕出来,建筑公司项目,A给B开票50万,C给A开票50万,B代支付A员工项目工资50万,但是A提供的员工名单是C的,就等于说所有事项钱货两清,A开票给B的时候借应收50贷收入50,C也给A开了票借成本50贷应付50,那A其实可以直接冲账借应付50贷应收50对吧,但是B代发工资后把相应的支付凭证及附件给了A,A收到后做借人工成本50,贷应收50,那这个A是不是属于多做了成本还是怎么地
老师,我公司在a地方举办活动,现在收到的是a的发票,但是付款人是b公司,a和b公司是同一个老板,这样不行吧,钱已经付给b了,查账的时候是a 开的发票,这种现在怎么操作
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,退回的税款里面是有城市维护建设费的,所以不可能1季度不计提税金及附加吧,怎么做分录才能都平账
某商业企业为增值税一般纳税人,2025年1月购进一批商品,取得的增值税专用发票上注明的价款为300万元,增值税税额为39万元,企业以收到的一张银行承兑汇票结算全款,不考虑其他因素,下列关于企业购进商品会计处理表述正确的是( )。 A.贷记"银行存款"科目339万元B.贷记"其他货币资金"科目339万元C.贷记"应收票据"科目339万元D.贷记"应付票据"科目339万元
老师就是是不是企业不可以连续五年亏损
您好,老师,请问如果上年度购买保险,最终结算时需要退费,其中有红字发票,那请问进项税额如何处理及做会计分录?谢谢
老师:企业所得税年报,成本票没有开回来,纳税调增。结果与财务报表比对不符。改财务报表年报的成本是吧?
公司种植甘蔗,分5年收割,第一年收割了1485.93吨,总成本980933.91元,其中收割的1485.93吨中有257吨是留作种苗的,257吨的售价是520元/吨,那257吨种苗记入生物资产,按4年折旧,那应该按成本单价还是按售价单价算入账金额?
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,怎么做分录才能都平账
销项进项都开的现代服务费,印花税按哪个税目申报
你好,采购了一台价值3千的倒角机,能不能直接入制造费用呢
打了官司用老板的欠付的7万。这个钱怎么给法人?还回去。还有交的那个公司的电费。都需要什么资料?
让A写个说明?委托B代为收款?
还是说委托B代为开具发票,
同学,你好 委托B代为开具发票
那我尾款还是转给谁啊,A么?
同学,你好 让A在说明里写清楚
那让A写说明这种情况对我公司会有风险么?收款人和代开发票人名称不一致的问题
同学,你好 有说明就不要紧