您好!你这个取数不对。收到了钱的部分,才是收到的现金,你开的发票,没有收到钱,是不填入这里面的

你好,老师。月度现金流量表中销售商品、提供劳务收到的现金,取数是收入和增值税销项税额本年累计数等,这个增值税销项税本年累计每月都加进去,到年度现金流量表时不是就重复了(按1-12月的相加)?
第2题 【单选题】2019年12月5日,甲公司向其子公司乙公司销售一批商品,不含增值税的销售价格为2 000万元,增值税税额为320万元,款项已收存银行;该批商品成本为1 600万元。不考虑其他因素,甲公司在编制2019年度合并现金流量表时,“销售商品、提供劳务收到的现金”项目应抵销的金额为( )万元。 A.1 600 B.1 920 C.2 000 D.2 320 老师,实务第2题不理解,麻烦讲解一下,谢谢
老师,是这样,1.一季度我们开票金额400000万,但没收到款,那我们一季度增值税中小微企业免税销售额就填写400000,对吗?同时一季度企业所得税申报中本年累计金额的营业收入也写400000,但一季度我们的财务报表中资产利润里的营业收入就要写0.现金流量中的经营活动现金流入也要写0对吗? 2.三季度我们收到一季度开票中的170000元现金,我们三季度因未开发票,所以三季度增值税中小微企业免税销售额就填写0,同时三季度企业所得税申报中本年累计金额的营业收入也写0,但三季度我们的财务报表中资产利润里的营业收入就要写170000.现金流量中的经营活动现金流入也要写170000对吗?
案例1某公司系增值税一般纳税人,在年度财务报表审计中,当执行应交增值税测试程序时,发现按公司年度产品销售收入乘以增值税税率测算的销项税额比会计账簿记录中的“应交税费--应交增值税(销项税额)”的贷方发生额合计多260万元。已知该公司本年度没有免税产品,也没有出口销售。260万元的销项税额对应的销售额应是2000万元,占公司全年销售收入额近20%。进一步检查发现,公司12月份销售收入明显高于其他月份,在抽查其大额记账凭证时发现,销售产品的会计分录是:借:应收账款--Xx客户贷:主营业务收入--XX产品其他应付款--预提税金再查阅公司“其他应付款--预提税金”明细账时,发现其年初余额有220万元,年末余额为710万元。案例1某公司系增值税一般纳税人,在年度财务报表审计中,当执行应交增值税测试程序时,发现按公司年度产品销售收入乘以增值税税率测算的销项税额比会计账簿记录中的“应交税费--应交增值税(销项税额)”的贷方发生额合计多260万元。已知该公司本年度没有免税产品,也没有出口销售。260万元的销项税额对应的销售额应是2000万元,占公司全年销售收入额近20%。进一步检查发现,公司1
甲公司2020年有关资料如下:1,应收账款年初数为300w,年末数200w,应收票据年初数230W,年末数120w,主营业务收入1000w,其他业务收入800w,应交税费应交增值税销项税额306w,本期计提坏账准备20w,2.应付账款年初数200w,年末数130W,应付票据年初数600w,年末数50w,存货年初数为260w,年末数180w,主营业务成本900W,其他业务成本300w,应交税费应交增值税进项税额120w,用固定资产偿还应付账款30w,3.本年度分配给生产经营人员的薪酬为300W,应付职工薪酬年初和年末的余额为40w和20w,4.本年度利润表所得税费用50w,应交税费应交所得税年初数5W,年末数2w,不考虑其他税费,5.本年度偿还到期的长期借款,本金为1500w,最后一期的利息为40w.1.计算销售商品提供劳务收到的现金2.计算购买商品接受劳务支付的现金3.计算支付给职工以及为职工支付的现金4.计算支付的各项税费所支付的现金5.计算偿还债务支付的现金6.计算支付利息,现金股利支付的现金
怎么批量修改秒账销售单的均价
你好!我一年收入未超过12万,但是应缴纳税是2000元,已缴600元,但是已经申报免个税了,还需要补税吗?
老师您好,固定制造费用闲置能力差异,是正数怎么是不利差异呢?预算比实际大怎么变成不利差异了
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
本月进项税大于销项税,出现增值税留抵税额,要求重分类至其他流动负债。本月也无印花税。那重分类后,还需将转出未交增值税(负数)结转到未交增值税么,营业税金及附加还需结转到本年利润么
朴老师,麻烦问个事,消费者可以对配送的陶瓷餐具提出哪些要求和哪些合格证啊
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水,只是帮老板交社保,现在收入50个,老板不想贡献企业所得,怎么整,成本票也没有,可以把去年的社保费一起做到今年吗
老师,我们是商贸公司,有两个股东,二十几号开通的税务登记,到现在还没有业务,是不是下个月再做人员信息采集也行?两个股东是不是都可以发工资?
老师,二奢店,无法取得成本票,应该怎么规避,
那我这个数是取本期的吗?不应该取本年的是吗?
因为这个是金蝶系统自动计算的
你好!不是,是要取收到钱的部分。
老师,那这个公式要怎么设置阿,总不能每个月都手动去算吧
你好!这个老师不擅长了,你要找你的软件开发商才行