您好!你这个取数不对。收到了钱的部分,才是收到的现金,你开的发票,没有收到钱,是不填入这里面的

你好,老师。月度现金流量表中销售商品、提供劳务收到的现金,取数是收入和增值税销项税额本年累计数等,这个增值税销项税本年累计每月都加进去,到年度现金流量表时不是就重复了(按1-12月的相加)?
第2题 【单选题】2019年12月5日,甲公司向其子公司乙公司销售一批商品,不含增值税的销售价格为2 000万元,增值税税额为320万元,款项已收存银行;该批商品成本为1 600万元。不考虑其他因素,甲公司在编制2019年度合并现金流量表时,“销售商品、提供劳务收到的现金”项目应抵销的金额为( )万元。 A.1 600 B.1 920 C.2 000 D.2 320 老师,实务第2题不理解,麻烦讲解一下,谢谢
老师,是这样,1.一季度我们开票金额400000万,但没收到款,那我们一季度增值税中小微企业免税销售额就填写400000,对吗?同时一季度企业所得税申报中本年累计金额的营业收入也写400000,但一季度我们的财务报表中资产利润里的营业收入就要写0.现金流量中的经营活动现金流入也要写0对吗? 2.三季度我们收到一季度开票中的170000元现金,我们三季度因未开发票,所以三季度增值税中小微企业免税销售额就填写0,同时三季度企业所得税申报中本年累计金额的营业收入也写0,但三季度我们的财务报表中资产利润里的营业收入就要写170000.现金流量中的经营活动现金流入也要写170000对吗?
案例1某公司系增值税一般纳税人,在年度财务报表审计中,当执行应交增值税测试程序时,发现按公司年度产品销售收入乘以增值税税率测算的销项税额比会计账簿记录中的“应交税费--应交增值税(销项税额)”的贷方发生额合计多260万元。已知该公司本年度没有免税产品,也没有出口销售。260万元的销项税额对应的销售额应是2000万元,占公司全年销售收入额近20%。进一步检查发现,公司12月份销售收入明显高于其他月份,在抽查其大额记账凭证时发现,销售产品的会计分录是:借:应收账款--Xx客户贷:主营业务收入--XX产品其他应付款--预提税金再查阅公司“其他应付款--预提税金”明细账时,发现其年初余额有220万元,年末余额为710万元。案例1某公司系增值税一般纳税人,在年度财务报表审计中,当执行应交增值税测试程序时,发现按公司年度产品销售收入乘以增值税税率测算的销项税额比会计账簿记录中的“应交税费--应交增值税(销项税额)”的贷方发生额合计多260万元。已知该公司本年度没有免税产品,也没有出口销售。260万元的销项税额对应的销售额应是2000万元,占公司全年销售收入额近20%。进一步检查发现,公司1
甲公司2020年有关资料如下:1,应收账款年初数为300w,年末数200w,应收票据年初数230W,年末数120w,主营业务收入1000w,其他业务收入800w,应交税费应交增值税销项税额306w,本期计提坏账准备20w,2.应付账款年初数200w,年末数130W,应付票据年初数600w,年末数50w,存货年初数为260w,年末数180w,主营业务成本900W,其他业务成本300w,应交税费应交增值税进项税额120w,用固定资产偿还应付账款30w,3.本年度分配给生产经营人员的薪酬为300W,应付职工薪酬年初和年末的余额为40w和20w,4.本年度利润表所得税费用50w,应交税费应交所得税年初数5W,年末数2w,不考虑其他税费,5.本年度偿还到期的长期借款,本金为1500w,最后一期的利息为40w.1.计算销售商品提供劳务收到的现金2.计算购买商品接受劳务支付的现金3.计算支付给职工以及为职工支付的现金4.计算支付的各项税费所支付的现金5.计算偿还债务支付的现金6.计算支付利息,现金股利支付的现金
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
那我这个数是取本期的吗?不应该取本年的是吗?
因为这个是金蝶系统自动计算的
你好!不是,是要取收到钱的部分。
老师,那这个公式要怎么设置阿,总不能每个月都手动去算吧
你好!这个老师不擅长了,你要找你的软件开发商才行