同学你好 对的 这个要计入往来款 预收的可以做预收账款
老师我们私户经常代公户收取货款,银行用途写往来款可以吗?这样公户里面挂客户那些应收账款在收到私户的往来款后,就可以把应收账款减少,这样可以吗?
老师,请问下,我们公司代客户收取了他们的货款,客户和我们也有往来款,客户的意思是写了个委托代收款说明,我就可以直接把这笔代收款入我们和客户的往来款吗?比如最开始我们收到客户的款入的预收账款,现在代客户收的他们的货款我还是入预收账款吗
老师好,客户用我们直播程序,收到的打赏,打到我们公司账户,但是我们还要返还给客户,我们属于替客户代收的,请问我们把这个款打给客户,客户还用给我们开发票吗,该怎么做账呢
公司帮客户代购商品,客户打款到我们的公户了,发票是供货商开给客户的,不是我们开,这笔款我们要记收入吗?
老师,公司帮客户代购商品,客户打款到我们的公户了,发票是供货商开给客户的,不是我们开,这笔款我们代收代付,做代付分录的话,只有一张付款收据,可以吗?
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人,某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批,价款300000元,增值税39000元,以银行存款支付,企业采用计划成本核算,该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售,开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元,款项已收到存入银行,假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批,价款600000元,增值税78000元,款项已存入银行,消费税税率10%,该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
哦,我理解的是计入其他应付款,如果他们要把这笔货款作为我们的预付款还需要他们写个情况说明呢。可以直接入预收账款就不用写了
同学你好 也可以 其他应付款也行
如果可以直接入预收账款,我就不用再启个科目了,不然对账的时候不好对
预收账款要交增值税的 其他应付款不用
因为我们和客户的往来都是先收货款再交货,交了货再开发票。开了发票再冲抵预收交增值税,是这么操作的嘛,老师
对的 是这样操作的
那挂其他应付款怎么不交税呢,老师!相当于挂其他应付款是要归还的,后面如果冲抵货款同样要交税嘛
同学你好 这个有发票就计入费用就行